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麻烦问哈,我卖一台产品实际4500,客户也转了4500,但是熟人,销售优惠客户退了500,我这个账怎么做?

2020-10-07 11:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-07 11:36

同学你好!这个的话 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 退回的话 借:主营业务收入 应交税费 贷:银行存款

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同学你好!这个的话 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 退回的话 借:主营业务收入 应交税费 贷:银行存款
2020-10-07
同学您好,您是外帐的嘛,还是内账的,私底下退的,外帐的或者不入账,应该也没有什么凭据,内账的可以冲减收入
2020-10-06
1.收到二手车抵首付款和费用时:借:固定资产 - 二手车 50,000贷:应收账款 - 客户车款 14,300贷:其他应付款 - 客户押金 5,000贷:应收账款 - 客户车款 2,000贷:应付账款 - 客户 32,700 2.二手车出售时:借:银行存款 22,500借:营业外支出 27,500贷:固定资产 - 二手车 50,000
2024-07-16
销售一台车,金额119800元 这台车做分期,需要客户首付9800元,完后贷款110000元 我们要收客户上户等,一些费用,4500 这4500元的费用跟首付款9800 共计14300元,客户没有付款, 借应收账款4500 贷其他业务收入4500 用一辆二手车抵,这台二手车做价5万元, 我们收可户押金5000元,这个完后退客户, 借银行存款5000 贷其他应付款-押金5000 客户app下订2000元抵车款 5万-14300的首付款及费用-5000元押金%2B2000首付款里包含了这2千=32700元,我们给客户退了32700元! 这台二手车只卖了22500元! 借长期应收款119800 贷主营业务收入119800 借银行存款22500 贷长期应收款22500
2024-07-17
以下是针对您描述情况的内账账务处理建议: 1. 客户购车时: 借:应收账款 - 客户 119800 元 贷:主营业务收入 - 汽车销售 119800 元 2. 收到客户二手车抵首付款及费用时: 借:固定资产 - 二手车 50000 元 贷:应收账款 - 客户 50000 元 3. 收取客户押金时: 借:银行存款 5000 元 贷:其他应付款 - 客户押金 5000 元 4. 客户 APP 下订 2000 元抵车款时: 借:银行存款 2000 元 贷:应收账款 - 客户 2000 元 5. 退还客户多余款项时: 借:应收账款 - 客户 32700 元 贷:银行存款 32700 元 6. 二手车出售时: 借:银行存款 22500 元 营业外支出 27500 元 贷:固定资产 - 二手车 50000 元 请参考下
2024-07-16
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