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老师我做内账,该怎么做,需要录入期初数据吗?还有银行存款,库存现金该怎么做,每个月实际耗用的和外账肯定不一样啊

2020-10-07 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-07 10:30

这个盘点之后做期初,不平填写未分配利润下面

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快账用户5669 追问 2020-10-07 10:32

银行存款怎么做呢

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快账用户5669 追问 2020-10-07 10:32

基本户需要把钱转出去但是那不是实际业务

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快账用户5669 追问 2020-10-07 10:33

我该怎么办登记呢

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齐红老师 解答 2020-10-07 10:34

直接看你们现在银行余额登记就可以,

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快账用户5669 追问 2020-10-07 10:45

我们是民办非幼儿园,伙食费要求必须吃完,可是我们为了把公账的钱倒入老板的另外一个,个体户,但是实际我们并没有用那么多该怎么记账呢

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快账用户5669 追问 2020-10-07 10:48

根据菜款,对方开的票,支出的时候一部分是真实,另外一部分不真实

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快账用户5669 追问 2020-10-07 10:48

都在一个公户出钱,我怎么记

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齐红老师 解答 2020-10-07 10:50

你挂往来就可以,我们为了把公账的钱倒入老板的另外一个,个体户 借其他应收款/其他应付款贷银行 这样,

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齐红老师 解答 2020-10-07 10:51

银行需要和银行那边保持一致,内账也需要一致,要不后续对账这个万一做掉那就不好了

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快账用户5669 追问 2020-10-07 11:00

老师,比如个体户开来一张一万的发票,其中只有五千是实际发生的,五千是为了把公账钱倒出去,分别怎么做分录麻烦老师给我写详细点,谢谢您了

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快账用户5669 追问 2020-10-07 11:03

这样我的内账做出来怎么看实际的收入支出呢

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快账用户5669 追问 2020-10-07 11:04

内外都混一起利润表真实吗

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齐红老师 解答 2020-10-07 11:05

借主营业务成本5000 ,其他应付款-个体户5000(假的),贷银行10000

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快账用户5669 追问 2020-10-07 11:28

老师,那我系统出来的利润表是不是就不是真实的了

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齐红老师 解答 2020-10-07 11:34

是真实的,你这个做成本只做5000 不是做10000

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快账用户5669 追问 2020-10-07 11:41

我年底怎出来的利润表是不是不是真实的,还得需要自己手算

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快账用户5669 追问 2020-10-07 11:43

每个月出来的利润表是不是都不是真实的我还得筛选手算

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齐红老师 解答 2020-10-07 11:49

这个直接看利润表就可以,这个按你实际成本做主营业务成本,实际发生费用做费用,这个收入按实际收款做就可以,不需要权责发生制可以直接收付实现制做账就可以

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快账用户5669 追问 2020-10-07 11:51

您的意思是我内账外账坐一起不影响我利润表是吗

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快账用户5669 追问 2020-10-07 11:52

利润表不体现我的其他应付假的内容是吗

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齐红老师 解答 2020-10-07 12:01

这个是分开做的,这个单独建一个账套,利润表不体现我的其他应付款,是

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快账用户5669 追问 2020-10-07 12:10

就比如说刚刚一万的菜款,一部分五千真实发生的,一部分五千是假的,都做成一笔了,那不就是真假做一起了吗

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快账用户5669 追问 2020-10-07 12:11

如果我单独建一个账套的话,银行流水是不是就对不起来了

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快账用户5669 追问 2020-10-07 12:13

现在我中途做内账,不知道该怎么做

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快账用户5669 追问 2020-10-07 12:14

如果我按照实际发生的做,银行流水对不起来啊

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齐红老师 解答 2020-10-07 12:19

这个是内账做的时候包括外账这个部分,你外账成本做1万,内账做5000 借主营业务成本5000 ,其他应付款-个体户5000(假的),贷银行10000 亲这个是挂往来,这个是内账分录,外账是主营业务成本1万 贷银行1万

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齐红老师 解答 2020-10-07 12:19

内账做5000 借主营业务成本5000 ,其他应付款-个体户5000(假的),贷银行10000 这个和银行流水对的上,其他应付款不是损益科目,不会影响利润

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快账用户5669 追问 2020-10-07 12:20

谢谢老师辛苦您了

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齐红老师 解答 2020-10-07 12:21

好的,我先回复别的学员

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快账用户5669 追问 2020-10-07 12:21

老师我给你发了一个红包您能收到吗

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快账用户5669 追问 2020-10-07 12:21

我已经发出去了,送心意

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齐红老师 解答 2020-10-07 12:33

嗯,我看到了,收到了,谢谢亲

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这个盘点之后做期初,不平填写未分配利润下面
2020-10-07
你好,实际这个是什么业务的?是你单位的收入吗?
2024-04-01
同学,你好 试算平衡要遵循 资产=负债+所有者权益 你现在只有,资产,所以等式不成立。 你可以在原始数据那个表中,增加负债,使等式成立就可以了。
2024-04-01
同学你好,建账时按长期借款余额录入。后期还贷按正常会计分录记账就可以。
2021-03-05
这个需要按实际的做,不是按外账,实际盘点做期初,未开发票,销售这个内账也是做收入,借应收 贷主营业务收入,出入库根据你们实际做,借发出商品 贷库存商品,也可以直接做收入,
2020-10-30
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