金税盘的需要手动自己填写
小规模纳税人减免的2%的税费!自动出现在主表的18行应纳税减征额里了!本月有税控盘抵减。18行没有自动取税控盘减免的金额。怎么回事?
老师,小规模纳税人,有一个440的税控盘本期抵扣增值税,填完附表减免表后为什么主表的减征额带不出来数据呢??
税控盘抵税的金额在增值税附表四(税额抵减情况表)和增值税减免税申报明细表中已填列,为什么主表中应纳税额减征额不自动跳出来
请问老师,上期有购置税控盘的280,附表四我没填本期实际抵减额,主表应纳税额减征额填了280,现在附表四购金税盘那行有期末余额怎么办?
税控盘维护费280元 申报过减免税 主表是手工在应纳税额减征里填上的吧。系统自动提取不出来吗
以20000元价格将公司的一项专利权出售开具增值税专用发票注明税款1200元,全部款项21200元已收存银行。该专利权原值30000元,累计摊销8000元。
老师,所得税会计这节有讲到资产负债表债务法,说资产或者负债的账面价值和计税基础进行比较,如果资产或者负债很多,账面价值可以通过资产负债表都找出来,那么计税基础如何去找呢,考试题目会给,现实工作中怎么去找呢
12月份没有计提企业所得税,1月份申报并缴纳了,账务怎么处理?税务那边还用处理吗?
你好, 退出帐号怎么办, 怎么登录, 激活密码和手机号怎么找
老师好,请问我在2021年,给公司开的税票,不知道公司咋的未入帐,2025年,我找公司付款的时候,公司又要我开税票,以2021年的税票金额重新开成,2025年的税票,老师你说咋办是好呢?
民办非托儿所转让后托儿所对公账户在原法人名下,原法人有没有权利注销
老师,请问我在2021年开的税票,公司忘记注帐,2025年,找公司付款的时候,公司说要我开税票,以2021年的税票从新开成,2025年的税票,你说咋办呢
稽查查补前三年的收入,已经交了滞纳金和罚款。那么收入,是计入查补税款申报当月(或当季)的销售额吗
ABC事务所注册会计师沈济、简政对甲股份公司2023年度的会计报表进行审计,确定的会计报表层次的重要性水平为80万。审计工作结束日为2024年3月20日,并于3月27日递交了审计报告,管理层于3月25日签署已审计的财务报表,经审计发现该公司存在以下事项:(1)该公司投资10000万元与其他企业搞联营,占联营企业投资的30%(有重大影响),当年联营企业盈利500万元,公司对此未作账务处理。(2)该公司全年消耗材料1000万元,共结转材料成本差异(借差)80万元,全部计入产品成本,经查,当年材料消耗中有100万元的计划成本用于新厂房建设。(假定当年产品80%完工并全部出售,该公司为增值税一般纳税人,税率13%)。(3)2024年2月10日,原来财务状况一直较好的A公司突然宣布破产,致使甲公司发生于2023年11月份的对A公司的600万应收账款无法收回。注册会计师提请公司增加备抵坏账数额,但甲公司拒绝调整。(4)该公司2023年度审计后的净利润为-1000万元,2023年12月31日流动负债为29600万元,资产总额为28400万元。经实施必要的审计程序认为该公司2023年度会计报表所依据
老师好,我想问一下自产或委托加工的货物用于集体福利的行为,是用于同一会计主体,无需确认收入,那为什么发放时要贷:主营业务收入?
18行我把2%那个增值税减免税款金额删了,手动改成了税控盘的金额。但是减免的2%的那个增值税减免税款,我填在哪里?
一样也是在主表应纳税减征额里面
我把它填在了本期免税额下边了,但是应纳税合计不应该是减本期免税额吗?系统也不自动减。我得按3%的税率交税。
减免的2%和金税盘抵扣的 都是在主表应纳税减征额和减免表减免项目填写的
我把税控盘的金额和2%免增值税的金额相加填在了18行。但是检查过不去,提示本期实际抵减税额金税盘160,必须与主表第18行,本期纳税减征额44516.44之和必须相等。
金税盘160,加上2%增值税免征,一共是44516.44,我这么填了,他说比对不过去。
2%增值税减免的那个代码是多少啊?我填在免税那是是吗?
最后那个不对减免项目里面 不是免税项目 代码你找下为了支持个体复业,增值税3%降低1%
具体代码是多少呢?我找不着老师。
截图全部的 性质代码那些记不住
找到了是这个吧!在免税里找去了!
是的 这个不是免税项目 第一个大类里面是减免项目 这里才是免税项目的
金税盘+增值税免税金额手动填写到18行对吗?填完了也通过本地检查了,但是右边有这个提示有关系吗?
是的 你的专票在哪里填写的 截图看下主表
提示和金税盘没关系
我们是小规模,自己开增值税发票,但系统上自动就提速数据到第二行,税务机关代开。然后刚才问了老师,说让我把第一行也写上。
我填在这儿了。
22732.67 不含税提示开了这些
是的,我忘了填普票的金额了。开的专票普票都得填是吧!
小规模季度不超30万,普票开了2万多是免税的,是不是也要在报表里填呢减免?
不填写减免 在10栏填写普票的