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向总包单位(增值税一般纳税人)支付了施工服务费,取得增值税专用发票中注明的价款为1000万元。业务(3)中项目公司可以抵扣的进项税额=36+1000×9%=126(万元),这个结果没看明白怎么出来的,价款难道不是含税的吗

2020-10-04 18:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-04 20:36

你好,同学。 价款是含税的,您是什么问题 您这里题材也不太全

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你好,同学。 价款是含税的,您是什么问题 您这里题材也不太全
2020-10-04
你好 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 借:固定资产  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:应付账款 借:待处理财产损益,贷:原材料,应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2023-04-15
当月可以抵扣进项税额合计是 110+1479+3*0.09+51.5/1.03*0.03=1590.77 当期销项税额合计是 1000*0.09+1870+400*0.09+165=2161 应交增值税2161-1590.77=570.23
2022-06-13
1.当期可以抵扣的进项税额=2.6%2B3.9=6.5万元 2.业务(3)的销项税额=218/(1%2B9%)*9%=18万元 3.业务(4)的销项税额=4.24/(1%2B6%)*6%=0.24万元 4.业务(5)的销项税额=11.66/(1%2B6%)*6%%2B2.12*(1%2B6%)*6%=0.78万元 5.乙公司当期应缴纳的增值税=18%2B0.24%2B0.78-6.5-2.52=10万元
2022-04-12
您好,这个是还有其他了吗
2023-10-17
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