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老师,电脑帐有个银行存款帐户期初没有余额,本月这个帐户发生了业务,银行单有期初余额利息收入,问问怎样做电脑帐

2020-10-04 09:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-04 10:00

你的意思是账上没有做,但是实务中是有期初的?几时开始业务,不多直接补之前都补这个月上面吧,你要是等着出报表,借银行 贷其他应付款-其他,先出报表,余额调一致,之后后续做账,借财务费用 利息收入,负数,借其他应付款-其他这样冲掉其他应付款其他

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快账用户2385 追问 2020-10-04 10:05

就是银行有个帐户好久不用,本月又发生了没几次业务,银行拉出来的原始凭证又期初余额利息收入的,本月做了几笔业务,平了。但是电脑帐一直没有数据,没有这个期初余额利息的,所以现在电脑和手工不一致,电脑有贷方余额,手工平了

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齐红老师 解答 2020-10-04 10:08

需要把之前那个账不补齐才可以,公司开的户,之前没有做需要补上才可以,

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齐红老师 解答 2020-10-04 10:09

,借银行 贷其他应付款-其他, 借财务费用 利息收入,负数,借其他应付款-其他

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快账用户2385 追问 2020-10-04 10:14

不就是借银行存款,贷利息收入负数?

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快账用户2385 追问 2020-10-04 10:16

我现在电脑帐上是银行存款有利息收入贷方余额

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齐红老师 解答 2020-10-04 10:17

你这个不是还有别的余额没有做吗,我的意思是需要调一致,上期期末数借银行 贷其他应付款-其他,之后做借银行 借财务费用负数 ,没有贷方,这个月按这个做,这个月之前需要补齐,

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快账用户2385 追问 2020-10-04 10:21

就是一个余额,利息收入怎样调整平了电脑帐

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快账用户2385 追问 2020-10-04 10:24

老师,其他应付款要求本公司内部对账,调进数了,对账就有差额了

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齐红老师 解答 2020-10-04 10:26

借财务费用 利息收入,负数 借银行

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齐红老师 解答 2020-10-04 10:27

银行单有期初余额利息收入, 你这个除利息收入,是不是还有上期余额,我的意思是上期有这个数据都需要补齐了,

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快账用户2385 追问 2020-10-04 10:28

这样电脑帐就没有余额,财务费用和手工帐有差

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齐红老师 解答 2020-10-04 10:28

那是后续这个补齐其他应付款其他就会冲平了

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齐红老师 解答 2020-10-04 10:28

还有这个财务费用不能做贷方,这个会增加本年累计数

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快账用户2385 追问 2020-10-04 10:30

现在只做一个会计分录就解决问题?借银行贷财务负数?

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齐红老师 解答 2020-10-04 10:33

亲,是财务费用负数,不是贷方负数,你这个贷方负数不平了

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齐红老师 解答 2020-10-04 10:33

需要看你这个银行对账单有没有期初,上期余额,有需要补齐,这个余额需要一致

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齐红老师 解答 2020-10-04 10:35

电脑帐有个银行存款帐户期初没有余额 ,需要补齐之前的,这个和银行这个流水的余额需要保持一致

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快账用户2385 追问 2020-10-04 10:36

现在我就做借银行存款借财务费用负数就行了?

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齐红老师 解答 2020-10-04 10:38

但是你这个下面,那个和银行余额对上吗,期末数,需要和银行余额一致才可以,

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快账用户2385 追问 2020-10-04 10:40

电脑没有起初余额,手工有,就是差在这个余额上了

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齐红老师 解答 2020-10-04 10:42

那这个补齐现在和银行余额可以对上 ??那只需要做这个一个分录,借财务费用 利息收入,负数 借银行

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齐红老师 解答 2020-10-04 10:45

还需要去看和银行余额是不是可以对上,

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你的意思是账上没有做,但是实务中是有期初的?几时开始业务,不多直接补之前都补这个月上面吧,你要是等着出报表,借银行 贷其他应付款-其他,先出报表,余额调一致,之后后续做账,借财务费用 利息收入,负数,借其他应付款-其他这样冲掉其他应付款其他
2020-10-04
你好 之前的业务没有做你找到对账单可以补上的
2020-10-04
同学你好 电脑重新建账,然后输入期初数再做账
2020-10-04
您好 那您可以做分录调整到借方 可以把科目截图看看吗
2020-10-22
你是不是查询方式不对
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