您好,是的,疫情期间餐饮行业提供餐饮服务可免增值税
老师,请问下现在疫情期间,一般纳税人的酒店行业,免征增值税吗
老师,疫情期间餐饮企业免征增值税的账务处理怎么做?小规模纳税人
你好老师,疫情期间,餐饮业免征增值税,那么,产生纳税义务,开具发票,开什么税率?
老师节日快乐!请问疫情期间餐饮行业免征增值税是吗
老师好!疫情期间餐饮行业增值税是免税还是1%呢
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现在还属于疫情期间吧?之前申报的要办退税吗
现在还是属于疫情期间的,您好,如果之前按照非免税申报的话,可以申请办退税的
好的,谢谢老师!申请退税去找专管员是吗?
您好,是的,先和专管员沟通