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老师你好,我们是去年成立的公司,一般纳税人,九月份收到货款,我十月份才开的发票怎么做分录啊

2020-10-03 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-03 15:38

九月份借银行存款贷预收账款 十月 借预收账款贷主营业务收入,应交税费

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快账用户1395 追问 2020-10-03 15:39

那申报的话我开的发票需要算在销售额里面里面吗

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齐红老师 解答 2020-10-03 15:40

需要的 十月份才做的收入

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快账用户1395 追问 2020-10-03 15:42

好的谢谢

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齐红老师 解答 2020-10-03 15:53

不用客气的 工作愉快

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相关问题讨论
九月份借银行存款贷预收账款 十月 借预收账款贷主营业务收入,应交税费
2020-10-03
不行的(⊙o⊙)
2019-10-11
12月份先暂估成本。 借:库存商品-暂估 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品
2022-01-13
你好。12月分录 借:固定资产 应交税费-待认证进项税 贷:银行存款 认证发票 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-待认证进项税
2022-04-17
你好;     这个是多缴纳退税 还是   税收返还?  
2022-01-17
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