借应付帐款贷银行存款 少做了支付做这个
老师你好我建账时有一笔应付账款做了期初值,后来才发现建账之前这笔款就已经付清了,现在这笔往来怎么调整平
老师好,我公司应付账款15万,实际上已经付清款,不欠这笔账了,该怎么平账?
老师好,公司账上有笔货款,对方已经开票给我们了,货款已经付了不是走的对公账户付的,老板不大记得怎么付出去的了,账上一直挂着的这笔应付款怎么处理啊?
老师,我们公司有一笔业务,付设备款100万(发票已全部来了)已经付了90%,90万,现在付尾款10%,10万,但现在出现了质量扣款3万,账上挂了应付账款10万,但我们实际这次支付7万,我们怎么做账,进项税额要不要转出
账上应付账款40多万,实际已经私下解决了,账上这个钱该怎么办
企业发放职工福利给200名职工,其中管理部门30人,车间管理两人,车间生产工员168人,企业以其生产的每台成本为500元的电暖气作为福利发放给公司以上职工不含增值税的市场销售为800元。甲公吃销售商品的税用的增值税税率为13%
收回支付额度借财政应返还额度,贷往来款账户。实际退回时贷财政应返还额度借累计盈余么?
请问一下,代理记账公司专职人员,就是不可以在其他公司任职吗?那在国企上班的人,不可以注册代理记账公司吗?
老师问一下,比如24年暂估的成本票,在25年做24年汇算时把票开来了票开的是25年时间,账怎么做
老师,财务管理中的第六章,现金净流量是不是就等于营业现金净流量
23年1月份的费用普通发票10000元,在23年1月入账,24年6月12日跟开票方协商冲红改为专用发票,税率13%,税额1300元直接在24年7月抵扣进项税额,借:管理费用8700 应交税费-应交增值税-进项税额1300 贷:管理费用-10000,没有通过以前年度损益调整科目,也没有更正以前年度企业所得税报表,补企业所得税的话,补交起止日期和补交金额应该怎么算
老师,小规模纳税人,公司成立前半年买的电脑,主要用于公司业务办公,通过什么方式给公司能更好的抵税?
老师,晚上好,期权合约,看涨看跌,听得一脸蒙圈,看涨就是买的权利?这俩怎么理解呀
本月暂估入库几笔商品,在什么情况下可以冲销,关于暂估入库的法律法规
老师,内账处理,我们公司气卡充值,我要做到预付账款里边吗,他们后面没有拿票回来冲销,我可以一次做到费用里边吗,这些车子都是送货的车子
实际已经不欠对方了,也要这么平账?
实际你们支付了没有做账是不是
是支付给个人了,个人开不了票,找了个公司给我们开的票,实际跟开票方没有业务往来。
支付给个人的分录怎么做的
也是老板个人支付的
然后对方企业给你开一个收据 借应付帐款贷其他应付款 还钱给你老板
对方没有收钱,也不给我们开收据
委托收款证明开吗 不开的话借应付帐款贷营业外收入
是供应商找的企业,开票企业属于第三方,我们联系不上,贷营业外收入吗?
是的 那你们这样的话多交所得税