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公司是3月份新企业。之前财务没做账,报表都是零。只有一元货币资金。现在我应该把之前的都从9月份做凭证做进去?还是应该分月份入账分别做账?出报表?

2020-09-30 08:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-30 08:53

你把之前凭证都做9月账上就可以,之前没有做需要补上,做9月账上

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齐红老师 解答 2020-09-30 08:53

这样申报和这个账上数据可以保持一致,

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快账用户3257 追问 2020-09-30 08:55

老师请问一下,现在费用发票必须哪个月就做在哪个月吗?

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齐红老师 解答 2020-09-30 08:58

这个不跨年这个可以不需要必须那个月做那个月

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齐红老师 解答 2020-09-30 08:58

3-8月这个费用可以做9月账上这个可以

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快账用户3257 追问 2020-09-30 09:01

那请问您,当月费用,次月或者以后做可以吗?在不跨年的基础上?

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齐红老师 解答 2020-09-30 09:07

可以,这个可以,这个不跨年就可以,实务中不是完全按权责发生制做

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快账用户3257 追问 2020-09-30 09:08

那请问老师,过了当年,在汇算清缴之前呢?

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齐红老师 解答 2020-09-30 09:20

1,这个各地处理不一样,这个我建议反结账做12月账上参与当年汇算清缴,2 我看别的老师说是这个直接做以前年度损益调整,这个做汇算清缴纳税调减,但是这样要是调减多估计税局不好过那边,你调减多税局根据有疑问啥情况了

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快账用户3257 追问 2020-09-30 09:23

那如果是12月已经申报完了呢?

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齐红老师 解答 2020-09-30 09:30

这个我之前问税局季报和年报可以不一样

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快账用户3257 追问 2020-09-30 09:32

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-30 09:43

好的,我先回复别的学员了

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你把之前凭证都做9月账上就可以,之前没有做需要补上,做9月账上
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