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老师,暂估收入分录怎么做

2020-09-29 23:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-29 23:21

借应收账款贷主营业务收入,应交税费

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快账用户9989 追问 2020-09-29 23:28

我没还没有给对方开票呢

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快账用户9989 追问 2020-09-29 23:29

怎么出现销项税额了?

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快账用户9989 追问 2020-09-29 23:34

老师,上个月我们收入做了暂估, 借:应收账款 待: 主营业务收入 销项税额~待转销项税额 这个月我们给对方开票了 红冲:借:应收账款~红字 待:主营业务收入~红字 销项税额~待转销项税额~红字 在做一笔正确的分录: 借:应收账款 待:主营业务收入 应交税费~销项税额 这样的话,我的主营业务收入余额成了借方余额了,该怎么处理

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齐红老师 解答 2020-09-30 06:52

做了收入需要交增值税的 你的主营业务收入要结转到本年利润的

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