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#提问#老师好,我公司经理收了客户10000元装修款。他付给工人2000元,剩下的8000元不上交公司,他后期逐步付给工人。这个分录要怎么做?

2020-09-28 17:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-28 17:41

借其他应收款贷主营业务收入,应交税费 借应付职工薪酬贷其他应收款

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快账用户4078 追问 2020-09-28 17:43

业务经理给工人付钱,工人不是我们公司的,是他从外边找的人

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齐红老师 解答 2020-09-28 17:56

借主营业务成本贷其他应收款

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借其他应收款贷主营业务收入,应交税费 借应付职工薪酬贷其他应收款
2020-09-28
你好,你这里收款请凭证按10000处理 另外的2000单独做一个支付凭证 然后你分别处理,复印件作为原始凭证
2021-10-24
同学,你好 借:预付账款 贷:银行存款 借:其他应收款 贷:银行存款 再外包给工人 借:主营业务成本-人工 贷:银行存款 预付账款 结算收入 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
2024-06-27
借银行存款、应收账款贷,主营业务收入,应交税费, 下一个月借银行存款贷应收账款。
2021-08-20
同学你好 很高兴为你解答 借:库存现金 贷:其他应付款
2022-01-26
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