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老师好!我司是工业制造业,公司购进物料18130元,供应商错开成普通发票金额18310元,请问我按多少钱入账合适呢?谢谢

2020-09-28 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-28 16:23

这个后续不重新开发票吗?不重新开实务中建议按发票做,这个多开现金冲掉,冲平

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快账用户4950 追问 2020-09-28 16:26

这个后续不重新开发票,这个多开现金冲掉,冲平会计分录怎么做呢?谢谢

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快账用户4950 追问 2020-09-28 16:29

多开的会计分录: 借:原材料180 代:现金180 对吗?谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-28 16:41

是的,是的,是的,是的

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相关问题讨论
这个后续不重新开发票吗?不重新开实务中建议按发票做,这个多开现金冲掉,冲平
2020-09-28
你好,同学。 1,个税是员工要交的,你是代扣代交,不用核定 ,要入账的 2,这个是作为其他应收款处理 4,你这是属于账实不符,要看实际入账的
2020-09-23
你好,这个成本金额是发票的金额 专票的事就是金额,增值税可以抵扣增值税
2019-12-20
你好,你们的材料的金额 专票你可以抵扣看金额就可以
2019-12-20
您好 9月份分录您已经写过了啊 10月份红冲 借:库存商品  -100 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)13万 贷:应付账款 -113 收到退款 借:银行存款 1.13 贷:应付账款 1.13
2023-11-20
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