这个合计这个不含税销售额不超过30万这个专票交,普通发票免,看的是合计销售额
小规模纳税人开出专票共计未超30万,是否仍按1%交增值税,普票未超30万是不用交增值税对吗?
老师:我司小规模纳税人,自开普票未超过30万,但加上自开的专票就超了了30万,我想问是普票和专票加在一起超过30万交税,还是只交专票部分,普票未超过30万的不用交
小规模纳税人按季度交纳增值税未超45万,其他开专用发票5万开普票40万,那是5万专票部分交纳增值税。剩余40万普票不交增值税?
小规模开普票未超过季度30万,免交增值税是否交城建税
老师好,小规模纳税人现在是 增值税季度销售额不超过30万,普票免征增值税专票按照1%交增值税,超过30万,是不是全部按照1%交增值税?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
老师!开专票不超30万也按1%交增值税,开普票不超30万就不用交对吗
这个销售额是合计算,不是分开算,不含税销售额(专票%2B普通发票)
开专票不超30万也按1%交增值税,开普票不超30万就不用交对吗 ,合并不超过30万,专票交按1% 普通发票免