您好,是的,您的处理非常正确。对于报表,借方正数等于贷方负数。
老师你好,我根据系统科目余额表,做了手工的资产负债表,发现和系统生成的资产负债表不同,但是都是试算平衡的,然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数,数字都没有出入,我该怎么办呢,我现在要建新一年的账,需要期初数据,现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
半路接账怎么录取期初数据哇?我是根据总账的期末余额录入起初余额一栏,有时候试算平衡了,但是我不懂对不对,我看资产负债表资产本来是借方42,变成贷方-42了。
新建了一个账套录完期初余额 试算不平衡 但是对了数据和资产负债表的数据也是一致的 而且账套里根据我录的期初余额自动生成的资产负债表和原本的资产负债表也一样也是平的 还可能是哪些原因呢?
交接过来的财务初始余额的错的,现金为负数,库存商品为负数,下了库存商品但是却没有购入库存商品的分录,原来的财务公司也倒闭了,现在录入期初数时试算不平衡,期初余额借方金额是负数-161610.57,期初金额贷方金额53783.01,差额为-215393.58, 资产负债表起初数也不平,这种情况要怎么处理?
老师,请问要把一月科目余额录入软件中,我需要把损益科目本期累计借贷方数据录进去吗?2我把资产负债表所有者权益录进去,损益类没有录,试算平衡提示期初余额是平但是累计借方不等于贷方,这个是不是资产负债表不平衡呀?
我平时试算平衡我就不去看报表了,就是现在突然好奇去看报表。跟那边提供的不一样,我以为原来资产借方,现在录取了,必须也是借方保持一致呢。我现在都忘了怎么录的了。是看最终总账的余额录入,我是录取起初一栏。还是看总账在借方还是贷方直接录入来着?
您好,您的期初与上期期末金额和方向确保一致即可。
就是账无忧我只录取期初金额跟总账的期末余额借贷方都放期初金额去吗?
是今年2020.7月的账,我们是8月接过来的。现在才建账套,我不是很懂该怎么处理。
您好,您是准备录全年数据还是半路期间?
您好,您的期初期望是年初还是接手的期初?
半路期间呀,上周五去接回来的账,对方做到今年的7月份,我从8月开始建账套,所以想接他们做到7月底的余额做为8月的期初数。
您好,那您就8月初的金额就按7月末的金额全部平移即可。
我接着7月底作为8月的期初数就行了。
您好,是的,您的理解非常正确。
我知道按7月末啊,现在我是不懂是按照月末的看借方还是贷方直接录入系统的借方贷方,还是说直接不管借贷方,有余额就直接录入系统的期初金额就好了。
您好,资产负债表完全照搬7月末的科目方向和金额。利润表期初没金额。
这个搬照不了啊,录入完期初数据后,资产负债表就是自动生成了的,不然我怎么说对方资产负债表的期初金额库存现金在借方,我接着录入完数据后我这边生产资产负债表的现金再贷方负数了。
您好,这个就麻烦了,您需要做调整了,得找负数原因了。根据原因做分录。
所以我不懂是不是我录入方向不对,也导致了试算平衡,所以资产负债表才跟对方提供的不一致?
您好,现金期初正数,期末负数,是账面超支,应当找出支出的凭证,看是否重复入账。
她们的账没问题啊,有可能是我录入初始数据金额的时候,不懂怎么录取的了,所以我们生成的资产负债表跟他们的不一样。这样你明白嘛?
您好,他们的账?他们是1至7月,您从8月开始,只需要对方期末金额,与对方发生额无关。最好做一次7月末金额盘点即可。
基本没有什么账务的。可以说除了费用,工资别的基本没有,税盘也没有。
我是知道需要对方的期末金额,问题是不懂如何转换过来自己做账,不会录取期初数据,
那你的意思是,我直接期末余额多少,就在账无忧期末余额一栏照录取就行是吗
现金42,借方,直接录入账无忧期初金额那里录42就好是麽
您好,是的,7月末余额是8月初金额。