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老师好!我公司招商经理每天在市区及县分跑业务招代理,他的车是私车公用,然后加的油费报销入什么科目,不属于出差的

2020-09-26 12:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-26 12:13

你好 有私车租赁的合同或者协议吗 。 会开租赁费票给你们不 ?

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快账用户1973 追问 2020-09-26 12:14

没有,什么都没有,是他自己的车,一个月就拿加油的油票过来报

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快账用户1973 追问 2020-09-26 12:16

只有邮票和过路票,入差旅可以吗

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齐红老师 解答 2020-09-26 12:19

你好 那你就做车补 自己公司制做一个车补制度来核算。 计入工资表里面 做车补 缴纳个税。 不单独报销这个费用了。 避免到时无法税前扣除。

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快账用户1973 追问 2020-09-26 12:26

差旅费是可以全额扣除的吧,入差旅可以吗老师,算进公司有点麻烦

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齐红老师 解答 2020-09-26 12:50

你好 这个是可以税前扣除的。 差旅费据实税前扣除 。

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快账用户1973 追问 2020-09-26 12:54

最后一个问题老师,我们替房东缴纳了个税印花税房产税,这笔税想在税前扣除,昨天问的一位老师说把这个税款一起加进去开票,但我们给房东转的款是不含税的,如果按含税的来开不是不一致了吗

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齐红老师 解答 2020-09-26 12:55

你好 是的。 你们自己要考虑好 。你把税费加在房租里面去 到时就要按房租合计来开票给。 要么就是你们做营业外支出汇算调整处理

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你好 有私车租赁的合同或者协议吗 。 会开租赁费票给你们不 ?
2020-09-26
你好,你得看一下,这个是具体的什么业务。
2021-07-07
同学你好 这个需要的哦 最好是有明细 这样可以清楚的知道过路费、油费
2021-12-07
首先,业务招待费和差旅费在会计和税务处理上是两个不同的概念,它们有不同的使用目的和核算标准。业务招待费主要用于企业生产经营中的业务关系和活动,而差旅费则是用于员工出差途中的费用支出。 关于你提到的1万多元的费用,这部分费用实际上是另一个公司员工的差旅费车票,但由于该员工在另一个公司买社保,你将其入账到了业务招待费中。从会计和税务的角度来看,这样做并不合适,因为这不符合业务招待费的核算范围。 对于这种情况,更合理的处理方式是将这部分费用入账到差旅费中。这样既能反映费用的真实性质,也符合会计和税务的规定。但是,在更改入账科目之前,你需要确保有充分的凭证和依据来支持这一更改,比如员工的出差记录、车票等。 至于汇算清缴表中出现的黄色感叹号和数据不符的问题,这可能是由于你填写的数据与税务系统中的数据不一致或存在其他错误导致的。建议你仔细检查填写的数据,确保与原始凭证和账目一致。如果确实存在误差,需要及时更正并重新提交。 此外,对于更改入账科目和填写汇算清缴表的风险问题,确实存在一定的风险。如果税务部门在后续审查中发现你的处理存在问题,可能会对你的企业进行处罚或调整。
2024-03-21
管理费用、租赁费 今年只能做10月份到12月份的,明年的在明年才能做费用。
2024-11-21
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