同学你好 你开票开出去的还是你收到的发票
老师我们有工程是开民工工资专户的,但是是劳务分包发票,工资我们公司代发,不如专户发工资70万,多少分包发票要把管理费开进去,701000,那我做账怎么做,
我是分包劳务公司,总承包方通过农民工专户代发工资,已经发到工人卡上,但是我们还能有开票,也不走账到我们劳务公司,这个分录要怎么做呢?能详细一点吗
老师你好,我是一个工程总包单位,劳务分包了,由劳务公司给我们开劳务费发票,但是支付农民工工资有我单位的农民工专户支付,我们和劳务公司签订了一份委托我们付款协议,我想问的就是劳务公司给我们开发票,我做账是做到工程施工-人工费,还是劳务分包款
我们分包单位,有总包单位走民工专户发工资,我们全额给总部开工程发票,但是代发工资不进我们公司账户,这部分是不是需要劳务公司开票给我们
我们是建筑公司,开了农民工专户,甲方把一部分的工程款汇到了农民工专户上,,我们通过农民工专户给工人代发工资,但是我们劳务分包给了劳务公司,由劳务公司给我们开劳务票过来,那我从农户工专户替劳务公司代发了公司,我们需要要求劳务公司提供哪些资料附件给我们
做一家商贸公司的外账,货物入库后没做入库单,出库也没做出库单,就根据发票做了分录可以不
非营利性组织会计制度,在2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录二级科目金额录入错误,且录了一笔管理费二级科目,想在第二年度冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录具体要怎么做呢
请老师详细教我算员工的五险一金,怎么计算,公司交多少,个人交多少,如何做会计分录,请老师详细的教我,我是新手小白
2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录做错了想冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录要怎么做呢
出口销售商品质量问题扣款的需要开负数发票冲减营业额吗?
老师好,去年盘点数和账面数不相等,没处理好就年结封账了,做年报了,现怎处理
车辆保险里的车船税可以企业所得税前扣除吗
建筑行业分项目核算增值税,如果有留底,不能计算出每个项目的增值税,如果没有留底,是不是就能准确算出每个项目未交增值税。这样理解对吗?
老师请问为异地园林工程提供劳务,预缴时是以合同价还是合同价扣除人工工资后余额交增值税??
老师您好车辆保险的车船税一直都是计入保险费里的,没有单独计入税金附加里,原因有:保持利润表附加税金和增值税申报表一至,有些车辆可能不是名下的,如果还继续计入到保险费里会有什么影响呢
老师我是收方
你收到发票做成本就可以了
工资单不用做附件吧,
开的银行专户要不要做科目啊,有一个是从基本户转到专户的,
要做的哦,工资表都要有一份做附件的