你好!核对一下银行流水和银行日记账看看哪里出了问题
老师您好,金蝶专业版16的软件,现在我的账面不平,录凭证的时候提示我银行存款已经出现赤字,但是我实际银行卡里还有钱。是什么原因呢
老师你好!我公司是一般纳税人,收的山野菜经过加工已经出售了有一部分钱直接汇到法人卡里了,我做的凭证是借:原材料 代:库存现金 代:其他应付款 这样做对吗?现在已经没有库存商品了,但是报表上面显示有,我是不是还得做一张凭证呢?麻烦老师怎么做凭证
老师你,您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款,所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249,系统分录如下: 借:预付账款-249 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 但是后面我自己发现其实正确的分录应该为: 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249 现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了,因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示,那我这个现在应该怎么调整呢?谢谢
老师,我想咨询一个工作上的问题,之前都没有编制库存现金日记账,现在想根据会计做的账重新整理库存现金日记账,怎么搞,例如职工借款给公司,打到公户付货款,在银行日记账那里已经显示是其他应付款-职员,因为那个职员是出纳,平常提现的款也过他的卡,现在是,银行存款那里记着应付,然后他转的款,又是库存现金转入银行存款,这样,银行日记账是平的,但库存现金始终是贷方有余额,是不是库存现金那里再重复记录一次其他应付款-职员,然后再重现金日记账转入银行?那这样的话会不会重复记录,其他应付款了?有点蒙
按书上学的,提取备用金,是做下面这样的分录。 借:库存现金 贷:银行存款 但是 出纳,实际工作中,提取公司备用金的时候,用公户把备用金直接转到公司出纳专用个人卡里,这算不算提现 是不是做:借:其他应收款 贷:银行存款 而不是做:借:库存现金 贷:银行存款 我想表达的主要意思是,现在跟之前不一样了,很少公司提取备用金是用现金的形式提取出来放保险柜,而是可能把公司这笔备用金放到出纳专用个人卡里或者直接转到微信,用微信完成日常零星支出,这样还能被称作“库存现金”吗? 比如,写收据的时候,收据上面盖的还是像提取现钱一样的“现金收讫”的章吗?再比如,付款申请单上,如果是微信支付的要盖什么章呢?是盖“库存现金”章吗?
审计报告封面审计报告编号没有带第字,审计报告编号带第字,不一致可以吗
老师,我们公司是2024年成立的,季度预交所得税3250元,但是2024.12.31日亏损了4万。我现在做完了汇算清缴,显示应该退税3250元,收到个提示立即申请退税和暂不处理,老师我如果选暂不处理的话这个退税能不能留底?因为我25年第一季度有利润,选立即退税我害怕查账,选暂不处理我还是万一留底不成功怎么办
甲公司销售商品一批售价五万元增值税13%收到甲公司承兑的为期两个月不带息商业承兑汇票一张分录怎么写
老师,小企业会计准则今年汇算清缴后收到退税500怎么做分录
老师好,汇算清缴A105050职工薪酬支出及纳税调整表里第一行工资薪金支出账载金额,是不是取自用友软件24年末应付职工薪酬—应付职工工资贷方数?然后再往下填福利费和社保?最后13行总数账载金额就等于应付职工薪酬贷方数?对吧?
老师,小规模季度开票没有超过30万,增值税怎么结转?
老师好,在做汇算清缴之前,先提交年度的财务报表,请问年度财务报表中利润表的本月数是填什么?(是24年10月1日至24年12月31日)
老师,工商年报单位参加职工基本养老保险本期实际缴费金额=(单位缴纳+个人缴纳)*12 是这样算的对吧
老师你好!在企业汇算清缴的时候,在做职工薪酬时,计入管理费用的职工薪酬和计入制造费用的职工薪酬都要弄出来吗?
小规模纳税人,公司2024年预先充值餐饮卡,2024年用公司款已预付,消费一次用充值卡取得一张发票,2025年用充值卡消费,又取得一张发票,这个算2025年费用还是2024年费用