你好!应付账款计入借方,表示不用支付了,我之前购买,那么我应当支付对方款项,所以计入应付贷方,现在退货了,那么就要计入借方,表示不用支付了。
老师问下,我们公司账上应收账款借方为负数,预付账款借方为负数,然后这两个属于同一家公司是什么意思呢?
老师我们购买货,然后退款了,为什么应付账款放借方呢
你好,老师,就是我们公司之前进了一批货,然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的,然后我们有退货,在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借:库存商品—暂估 贷:应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来,而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务?怎么去做这个账
老师好,先付款没开票放到借方应付账款了,等来了票,贷方是应付账款,那借方是什么呢?谢谢
老师,我们是承建方,购进的红砖,前期先付的款,后来货,付款时借:应付账款-某某,贷:银行,后期来货,和我们付款金额一样多,分录为借:工程施工-原材料,贷:应付账款,没有发票,只有出库单,然后,发票开来时,我该怎么处理账务呢
加计扣除农产品进项税额=当期生产领用农产品已按规定扣除率(税率)抵扣税额÷扣除率(税率)×1% 老师,这里的扣除率税率是9%吗
老师好,我有一份工资。然后现在兼职当模具设计,我要开个体户还是小规模比较好,还有一个问题是,我开票范围是什么。对我本身的工资公司有没有影响,我平时开费用票要限制多少,我可以不给个体户自己发工资吧
账套启用期间。是写当天建立账套的时间,还是说根据包税期来定 比如我今天建 那就是三月份了 那做账应该是四月做三月的账 那我今天是选择3月还是4月 算账套启用期间
爱信诺365财务软件,2月份期末结转的时候,计提工资那项有金额,生成凭证一看,是一月份计提一月工资和发放一月工资,这张凭证,请问这张凭证要不要生成呀
老师,个税申报的工资和我账上的工资差了几百元,是因为当时多计提了,然后个税申报系统没改,那现在汇算清缴我可以按照账上的金额填吗,现在不一致有没有什么影响
无形资产的摊销额算管理费吗
银行承兑汇票是带息的吗?
老师,请问新公司就一个人出资,但弄新公司开业登记信息,跳出图片这个提示,怎么解决呀?
老师我房产原值1267999.99元 1-6月享受减半增收 7-12月全额增 土地面积是321 含原值里的 需要交多少房产税
老师 员工交社保的流程有吗?