同学你好 直接先暂估就可以了 借原材料 贷应付账款-暂估
甲公司借用我公司资质接了一个工程,现在甲公司用他们的公司账户转账到我们公司账户,然后我们再用我们公司账户支付这个工程项目上的材料款,这个该怎么做这两笔转账分录
甲公司借用我公司资质接了一个工程,现在甲公司用他们的公司账户转账到我们公司账户,然后我们再用我们公司账户支付这个工程项目上的材料款,材料发票暂时还未收到,这个该怎么做这三笔分录
老师,我们是建筑工程公司的,个人借用我们公司的名义,接手了一个工程,这个工程现在完工啦,客户把钱转到了我们的对公,我要怎么把这笔钱转到他个人的账户上呢?
我们用公司账户给甲方公帐转账支付工程罚款和资料费,电费。这个该怎么做会计分录呢。
有个项目借用我公司签的合同,那他把平时项目上的购材料发票给我公司先做账,材料款是他们自己垫付,我做的分录是:借原材料,贷:其他应付款对吗?以后工程款打到我公司后,我们公司把他们垫付材料款转还他们,这样做分录对吗?我觉得不是我公司的,材料不应该计入我公司原材料
个人所得税信息验证未通过啥意思
买卖合同的印花税数据是买和卖的合计数嘛
A选项为什么属债务免除?
老师,你好!想问一下,主营业务成本是不是不能在贷方?比如盘盈商品100,就是借:库存商品100 主营业务成本也是在借方-100,用的是用友软件。
为什么我做账库存商品不减少,我有卖出商品,库存商品我应该怎么做凭证,结转时候会减少库存
会计怎么核对开出去的银行承兑汇票?
客户转错款项,原路返回了,这笔流水怎么做账,会计分录
老师。这种22年错的必须在22年改吗,25年行不
老师:1个老板,既有公司,还有2个个体户,他的个税是要汇算3家的吗?
单位有员工已经离职了,在3月直接工资一次性结算给他了2万,按照备用金的方式走的账,借:其他应收款,贷:银行存款,财务这边想后面4、5、6,月按计提工资把这个冲掉,工资按6000计提,实际发放时不发,冲这个其他应收款,计提工资我会啊,是借管理费用,贷应付职工薪酬,但他说的冲是怎么个冲法?
前面两笔银行转账的又该怎么做账呢
借银行 贷其他应付款 借其他应收款 贷银行存款
其他应付款到时候就一直这样挂在帐上吗
不是 最后收到原材料发票的时候冲暂估的,然后再做 借原材料 贷其他应收款