你好,是的,账务处理是 借:管理费用 贷:银行存款等科目 因为不是雇佣关系,不需要像工资那样计提的
公司把保洁外包出去了,每月打保洁费,是直接记管理费用吗?贷:银行存款吗?还是说要像工资一样计提或者用别的科目
我公司只给个别几个管理人员交了养老保险,而且款统一是由公司支付,个人不承担,我直接在支付时借:管理费用,贷:银行存款,出账可以吗? 或者每月计提时借:管理费用,贷:其他应付款, 支付时:借:其他应付款,贷:银行存款,可以吗
老师公司在计提工资的时候有一些迟到扣款,在计提费用的时候需要把这些迟到扣款计提上吗,假设扣款50,工资1000借管理费用1000贷应付职工薪酬1000,借应付职工薪酬1000贷银行存款950营业外收入50这样做符合规定吗,还是直接做管理费用950
老师你好 请问我们公司的员工社保缴纳账务处理是没有计提的 银行扣款当月就借管理费用(包扣员工自己缴纳部分) 贷银行存款(也是包括员工自己缴纳) 然后工资也是直接扣除员工自己社保费做的计提 这样对吗
老师,我们是外包保洁,保安,平时会采购物资:扫把,垃圾袋等,买进来的时候,是要做到库存商品里还是直接进费用还是成本,每个月大概1万左右,如果进库存商品,是不是月底要有领用单据,做凭证转到费用或者成本?老师,我们还给员工买了工作服,做到什么科目呢,怎么管理呢,员工离职是需要交回工作服的,怎么做账
老师,公司2024年企业所得税预缴时交了3000多,但是年底时却又是亏损状态,按正常规定是在汇算清缴时退税的,但是公司不想办理退税了,请问可以吗?该怎么操作
编制财务报告是根据什么编制的?
编制财务报告是根据什么编制的?
老师,新年好,请问一下就是员工在一家公司交易社保在另外一家公司发工资,那我再交医保社保的时候我要怎么做帐呢?能不能帮我把计提工资跟支付工资交医保社保这块的做一下分录。
怎样操作办理课程休学?
老师请用您的大白话帮我解释下:银行汇票和银行本票的区别!谢谢
员工拿2024年的发票回来报销。怎么处理?
怎样操作办理课程休学?
发票开的预付卡销售代理培训费可以入账业务费吗
分红100万,其中稅20万,怎么做分录
好的谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢