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老师,请问下,稽查要求,公司有一张18年的费用发票转出3000,今天更正申报后,补缴所得税1500,那么我会计账务处理要怎么做分录呢?

2020-09-23 16:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-23 16:09

借其他应付款3000, 贷以前年度损益调整-费用 3000,借以前年度损益调整3000贷未分配利润 3000借:以前年度损益调整1500贷:应交税费-应交企业所得税1500 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润1500   贷:以前年度损益调整。1500   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税1500 贷:银行存款1500

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借其他应付款3000, 贷以前年度损益调整-费用 3000,借以前年度损益调整3000贷未分配利润 3000借:以前年度损益调整1500贷:应交税费-应交企业所得税1500 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润1500   贷:以前年度损益调整。1500   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税1500 贷:银行存款1500
2020-09-23
借其他应付款3000, 贷以前年度损益调整-费用 3000,借以前年度损益调整3000贷未分配利润 3000借:以前年度损益调整1500贷:应交税费-应交企业所得税1500 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润1500   贷:以前年度损益调整。1500   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税1500 贷:银行存款1500
2020-09-23
借:未分配利润 贷:银行存款
2020-12-25
您好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 借:营业外支出-滞纳金 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2020-09-23
我没太看明白什么意思,也就是说你当年补了1万的,所以现在让你去把这1万的税退回来吗?
2022-06-27
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