你好,开了红字信息表,取得了红字进项发票,是做进项税额负数,而不是进项税额转出的
老师,进项税额已经开了红字信息表,要转出填在哪一行呢,只填税金吗?
老师好!是开了红字信息表,就要进项税额转出吗?
老师 每个月开的红字信息表 是不是都要做进项税额转出
老师你好,专票机动车开红字信息表后开了负数发票冲红,就不需要录进项转出对吗
老师您好 进项税额转出分录怎么做呢。本月开出的红字信息表,需要做进项税额转出
9月缴纳,上月应交增值税及附加税费。其中增值税税额1865.30元,城市维护建设税340.57元,教育费附加145.96元
必须提取法定盈余公积吗?最高提取额是按注册资本还是实缴资本
T3没有投资性房地产和投资性房地产累计折旧科目,咋办
你好老师,法定公积弥补以前年度亏损后计提,这个以前年度亏损是按每年所得税汇算清缴后那个亏损额吗?
为啥12月做了结转本年利润到利润分配,财务软件倒出的资产负债表的未分配利润是本年利润的数,税务报表也照抄了,是不是税务申报负债表要改成上年利润分配加本年利润数,表怎么调平
老师请问我在百度看了医院检测设备折旧年限表,血液分析仪器5年。我们单位购进一台化学发光分析仪,厂家说使用年限是10年,我可不可以按照5年折旧?因为医院检测设备也有按照5年折旧的
老师您好,每个月都是银行托收电话费的,老板嫌麻烦没有开过发票,并且要求计入费用所得税前扣除了一年下来几千块钱,问题大吗?一直都没有开过发票,只有银行扣款凭证,如果将来核查的话,1、银行扣款凭证可以说明费用真实性,2、可以要求电信补开往年的话费发票吗?
老师购入一台分析仪,设备金额35万税5万共40万。进项税已抵扣。折旧时按照35万计算每个月的还是按照40万计算每个月折旧?
老师请问医疗器械销售公司一般纳税人小微企业,24.11月购入1台免疫分析仪,收到专票已抵扣进项税5万。固定资产金额35万税5万共40万。我24.12月折旧时借管理费用-折旧怎么计算?是35万除以10年还是40万除以10年?问题二我可以年底一次性加速折旧吗就是年底一次性扣除因为老板说利润太高,要年底一次性扣除,可以的话我汇算清缴时要调增对吧?老师写的具体点吧,感恩老师的付出。
老师您好,企业的电话费和网络费是通过银行代收的,每个月几百块,老板嫌麻烦,没有开过发票,直接用银行扣款单入的费用,一直也没有企业所得税调增,每年几千块的样子,如果将来出了什么问题,银行扣款凭证至少可以说明费用的真实性对吗?
进项税额负数和进项税额转出有什么区别吗?
你好 进项税额负数是因为进项红冲了 而进项税额转出是抵扣了不能抵扣的进项税额,比如职工福利的进项税额
那我应该不属于进项转出,进项负数怎么操作?
你好,进项负数就按正数进项税额减去负数进项税额之后的金额,填写在附表二进项税额栏次就是了
我是7月给客户开了一张专票,客户说搬家地址忘记告诉新的了,9月申请了红字信息表,开了负数发票,然后又开了一张正确的专票,不知道您说的进项正数金额减去负数金额是多少?我开的正数和负数是一样的金额?
你好,正数和负数是一样的金额,那抵消之后进项税额 就是0了
怎么觉是销项是0,为什么您说进项是0?
你好,进项负数就按正数进项税额减去负数进项税额之后的金额,填写在附表二进项税额栏次就是了 比如正数进项1万,负数进项2千,进项就按8千填写 我开的正数和负数是一样的金额,如果你描述的是销项,那就是销项税额冲销之后就是0了
进项负数,一般什么时候会出现?收到红字发票时候吗?我这个是开给客户的负数发票,涉及进项负数吗?
你好,购进退回 时候,就会出现进项负数 开给客户的负数发票是销项负数,不涉及进项负数
那我这个销项负数,就做一个负数赁证,再做一个正确的赁证,就不涉及其他了吧?具体情况是:我是7月给客户开了一张专票,客户说搬家地址忘记告诉新的了,要求换票并寄回原专票,9月我申请了红字信息表,开了相同金额的负数发票,然后又开了一张正确的专票,我在赁证上做了一张和7月一模一样的负数凭证,又做了一张蓝字赁证,其他还用做什么吗?
你好,是的(销项负数,就做一个负数赁证,再做一个正确的赁证,就不涉及其他了)
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢