你好,同学 利润103/1.13-66/1.13-35.1/1.01 增值税103/1.13×13%-66/1.13×13%-35.1/1.01×1% 你计算一下
我们有一笔农副产品是进项 351000原料(1%) 按照加计扣除10%抵扣和660000成品 (13%) 销向是 103万 (13%)成品。这种最后利润和产生的增值税是多少呢
综合题(1)从农产品生产者购进原木一批,农产品收购发票上注明的金额5万元,收购后连续生产后销售,销售货物使用的税额为13%,购进农产品时可抵扣的进项税为额?知识点:农产品(2)租入一幢厂房,取得增值税专用发票上注明的金额为5万元,该厂房的一楼用于职工食堂,其余为企业生产管理部门使用,可抵扣的进项税额?知识点:进项税额的抵扣(3)销售原木一批,由于销售较大,给予一定的折扣优惠,增值税专用发票上注明的金额为10万元,发票金额栏注明折扣额为2万元。销项税额?知识点:折扣销售(4)外购实木地板一批,收到对方开具的普通发票金额为5万元,收到后其中的20%继续加工成高级实木地板销售,售价为8万元(实木地板销售税税率5%)。请计算该项销售行为,应缴纳的增值税和消费税分别为多少?知识点:连续加工应税消费品(5)请计算本年度该企业企业所得税的应纳纳税所得额和应纳税额分别为多少?
1.某企业为增值税一般纳税人,2021年3月份发生以下经济业务: (1)4日,购进一台生产用设备,价款200000元,取得增值税专用发票注明税额26000元; (2)10日,以每公斤2元的单价向农业生产者收购水果2000公斤;(3)22日,向某商场销售100台生产设备,出厂不含增值税单价为48000元/台,由于商场采购量大,该企业给予其10%的折扣,并将销售额和折扣额在同一张发票的金额栏内分别注明。(4)28日,将试制的一批应税新产品用于该企业职工福利,成本价为10万元,成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格;已知:该企业适用增值税税率为13%,购进农产品按照9%的扣除率计算进项税额。要求:分别计算该企业3月份增值销项税额、可以抵扣的进项税额及应纳增值税税额为10%,该新产品无同类产品市场销售价格;已知:该企业适用增值税税率为13%,购进农产品按照9%的扣除率计算进项税额。
老师,请问给客户报价,要加的增值税税点到底怎么算合适?公司是农产品加工行业,原料进项抵扣10%,销售13%,以前基本是按增值税税负4个点来算的,但总感觉这样不对,因为我们的主材原料进项和销项就有3%的差,请问怎么计算才能不导致公司的税金流失
“纳税人购进农产品,原适用10%扣除率的,扣除率调整为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。” 老师好,我现在进了一家做有机食品出口公司,他们从农户手上采购有机蔬菜。正好今天早上我看到这个税务局发的东西了,请问如果我们和农户采购蔬菜,他们没有发票,比如采购款是一万元,买进来直接销售出去的,是用 10000×9%=900 算进销税额,9100算付款额吗?
某公司20x4年年初投资于某项目10万元,该项目于20x6年年初完工投产;20x6年、药制药企业相比,武汉健民药厂20x7年、20x8年年末预期收益各为3万元、4万元和5万元;年利率为10%【要求]1.按复利计算20x6年年初投资额的终值;从20世纪92.按复利计算20x6年年初各年预期收益的现值和
@董孝彬老师,别的老师别回答,不是的,老板意思必须对应三月份开出去的明细对应开进来?别的老师别回答
假期公司收到客户银行转账1万元,给客户开了一万元的普通发票,假如销售额7000,税额3000元。分录要这样做吗?借:银行存款10000贷:主营业务收入7000贷:应交税费-应交增值税3000,是这样吗?谢谢你了
老师公司开设这个行业表述这我想加养殖服务、这里面只有养殖,服务两个字我自己能加进去吗
税务系统年报利润表、有一些项目数据不一致,我更改后,利润总额变不了,怎么办
老师,公司租别人的库房,然后在转租出去,需要交房产税吗
老师,遇到这种情况怎样解决?
你好,请问我们公司需要给评审专家包现金,请问计入什么科目?需要提供什么资料?可以税前扣除么?
入职一个公司已满一整月,一直未签劳动合同,这个工资怎么算呢?
先填写增值税申报表,再填写 出口退税申报 表,对吧?增值税是15号之前完成,那出口退税申报表什么时候填写完?我3月申报出口退税申报表可以去匹配之前多久的增值税申报数据阿?