你好,对的,就是这样子做评审。
老师:我这个月作废了一张发票,导致月底余额汇总表的本期发生额和银行日记账的发生额对不上,余额是对上的。业务是这样的,银行收入5000元,开发票时,借:银行存款5000 贷:主营业务收入4950.5 应交税费—应交增值税49.5;由于某种原因,退客户4700元(银行支付),5000元的发票全额作废,剩余的300元做无票收入,借:主营业务收入4950.5 应交税费—应交增值税49.5 贷:银行存款5000(红冲之前的收入凭证),300元无票收入,借:银行存款300元,贷:主营业务收入297.03 应交税费—应交增值税2.97.这样一来,银行日记账的发生额,借方5000贷方4700余额300(根据银行流水登记),科目汇总表发生额,借5000+300,贷5000,余额300(根据凭证登记),这样发生额就对不上了。
客户消费了1.13万元购买了商品,商品成本是5000元,获得1千的积分,一个积分相当于一元 借 银行存款 11300 贷 主营业务收入 10000*(10000/11000) 贷 合同负债 10000*(1000/11000) 贷 应交税费-应交增值税(销项税额)1300 借 主营业务成本 5000 贷 库存商品 5000 对吗?
员工收到客户现金4万元,然后通过个人银行转入公户,产生手续费,这样的操作合理吗,分录可以这样做吗: 借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款 手续费 贷:库存现金
银行收款码(公账账户)收到1010元,会计分录:借 银行存款1010 贷 主营业务收入 1000 应交税费—应交增值税—销项税额100,是这样吗?
老师好,我公司小规模,7月预收客户租赁费40000元,8月开票普票确认收入,8月收到47500元,发票金额87520元,客户转账抹零20元,分录这样做对吗?借:预收账款-A 40000 银行存款 47500 财务费用 20 贷:主营业务收入-租赁费 86653.47 应交税费-应交增值税866.53
1日,按工资的12%计提公司应交住房公积金。
,按工资的30%计提公司应交社会保险费
你好老师,有限公司跟有限责任公司有什么区别呢?
老师,我24年异地预缴了企业所得税按千分之二预缴的,现在做汇算清缴显示需要退税230多,有弥补亏损21万,我在45拦把230/5%+弥补亏损金额,还是要退税,这个是怎么填报不退税呢?
公司开了个高尔夫练习场,购进的高尔夫球及球杆怎样入账
老师,公司给员工租员工宿舍,没有发票,只有收据可以做账吗,还需不需要租房合同做附件?
老师,我们公司的社保一直在代账,现在领导要拿回来,但是他们只交了养老和工伤,已经半年没缴费了,那拿回来我怎么做?还有他们的账,我看去年的汇算清缴没票的都没有调,今天也是少进项,现在要拿回来自己做,我怎么和领导谈这些?
小规模纳税人每个月0申报也要申报个税吗?
一直做的制造业会计,请问面试园林绿化业会有啥区别
老师:刚注册的公司不开公户有啥风险吗?
你好,对的,就是这样子做凭证