它能提供个人支付的证明吗
老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
老师,一家新开的经济型酒店,小规模,整栋楼是租的,由于前期没开公账,老板的投资款转给会计的私人账号,所有的装修工程款还有物料采购款都是通过会计的私人账户付给每个供应商,而且签订的合同都是不要发票,我现在接手,最头疼的就是如何将这些钱进到实收资本里面去?而且没有发票也不知道怎么入账
老师好,请教一下,我们是小规模民办学校,对租入的房屋进行装修改造,装修款已经预付了二十几万,用银行公账支付的,我一直催着要合同和发票,老板开始说有,到现在一直没有提供,我问搞装修的老板,他说不开票,我才知道其实是承包给私人老板的,开票不愿出税钱。而且事前双方也没谈好就开工了,现在真是为难了,老板遇到这些问题就觉得我是会计应该想办法解决,当初老板肯定也是为了节约成本不想多出钱所以才找的私人,老师,如果万一不能开票,有什么办法能变通吗?
老板个人支付的费用,每个月大概十万左右,但没办法开票,钱是老板自己个人账户打过去的,该怎么把这笔钱还给他?之前一直是银行直接做借款打过去,后期用发票来抵,但这家公司的账在代账公司那边,才知道他们所有对私的转账都不做账,费用都用现金做的,这样的话每个月的这十万左右该怎么打给老板呢?合伙企业,他们每个月要清算一次开支,而且公司没有额外的收入,所以这个钱只能通过公账转出去。如果还是跟之前一样做借款的话,因为代帐公司他们账面上不会体现这笔款,如果长期下去会不会有风险?
我们是勘察施工方,以前签订的都是不含税合同,工程款都不给的,只是拿房。现在甲方那边账目全部要整理,都要发票,但是是不含税工程款,款项也没有收过,现在要解决这个发票问题,最主要就是税额,要是转款到我们公司开票的话要14%的税,甲方不接受,但是让我们承担税金的话肯定也不行,这个步骤不完成,房子那里的手续又没法走,还差75万的工程款额度要解决发票问题。甲方财务提到走劳务的话税率更高 ,建议最低的税率是我们老板个人去开工程发票,1.5%的税,是最便宜的 虽然说1.5%是很诱人,但是我不知道这个办法的可行性如何。开这个票需要什么样的流程以及资料,会不会有风险,对于个人有没有影响 私人老板,挂靠勘察单位
老师,就是员工垫付的货款,报销的时候填付款申请单还是费用报销单
老师,就是员工垫付的,只有费用类的填写费用报销单,还是成本货款类的垫付也写费用报销单啊
给公司员工开工资必须要用公户吗?财务负责人的户或是转微信行吗
老师您好,汇算清缴中其他数据填完纳税调整明细和所得税弥补亏损都是自动填的还是手动填
老师,员工代付成本货款报销的时候也要写费用报销单吗?
老师,因供应商质量问题扣的款,比如供应商开票5万,质量扣款5000,我们只付4.5万,我们做营业外收入吗
老师资产负债表本期都是0,是不是把上期期末数填到本期期初里
老师您好,民非交残保金的分录怎么写?要做计提吗
接受居间费发票一般需要注意哪些风险 需要备留哪些资料以防税务稽查 需要申报哪些税费
老师账上折旧完的固定资产还有残值在账上怎么处理,我知道可以继续使用,我想知道这个残值账上怎么处理
可以提供老板对会计的转账记录
老师,也有会计给每个供应商的付款记录
两个都有的你做借款 然后转投资款 需要写借款不支付转投资款的说明 股东签字
好的,谢谢老师!但是发票还是要补吧?如果供应商不补,有什么方式入账合适
发票可以没有 最好让他给你开收据
好的,收据上要注明身份证号码吗?有400多万,都写收据没问题吧
只要你们别抵扣所得税就可以