你好 还得有发票的 不然到时你们无法税前扣除的。 分录是可以这样来挂的
老师,我们公司刚营业执照刚办下来,在没办下来之前,租用的办公场地装修费已经提前以个人账户支付了,不含税的,现在需要补开发票,账务处理:借:长期待摊费用—装修费,贷:其他应付款—法人,附件:像法人借的借款单,合同,可以吗?
老师,我们是房地产开发有限公司,公司自成立到今年4月份之前都没有做账。(因为公司搞房地开发一直没开发成功)直到今年现在的老板将股权受让过来,将法人和营业执照变更为他本人。账套4月份才建立。请问下现在来补做以前老板支付给别人的一些设计费、过渡费用、支付要拆迁的电扇厂四合院维修费、土石方保证金和利息、向他人借款维修四合院和支付借款利息等这些做内账的话,怎么写分录?(没有发票,全是老板自己记载在白纸上)
老师,我们是房地产开发有限公司,公司自成立到今年4月份之前都没有做账。(因为公司搞房地开发一直没开发成功)直到今年现在的老板将股权受让过来,将法人和营业执照变更为他本人。账套4月份才建立。请问下现在来补做以前老板支付给别人的一些设计费、过渡费用、支付要拆迁的电扇厂四合院维修费、土石方保证金和利息、向他人借款维修四合院和支付借款利息等这些做内账的话,怎么写分录?(没有发票,全是老板自己记载在白纸上)
老师,我们是房地产开发有限公司,公司自成立到今年4月份之前都没有做账。(因为公司搞房地开发一直没开发成功)直到今年现在的老板将股权受让过来,将法人和营业执照变更为他本人。账套4月份才建立。请问下现在来补做以前老板支付给别人的一些设计费、过渡费用、支付要拆迁的电扇厂四合院维修费、土石方保证金和利息、向他人借款维修四合院和支付借款利息等这些做内账的话,怎么写分录?(没有发票,全是老板自己记载在白纸上)
老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
本公司为受托方签订软件开发服务100万,前期的开发又委托C公司进行软件开发服务40万,请问委托开发的40万可以加计扣除吗?
月末制造费用是不是也和费费用类科目一样要结转损益?
2问题 投资性房地产结转当月成本 除的年限应该是46还是50
老师你好,ktv里客人没喝完的酒,客人没带走也没存,这个酒回到库房,做不做账务处理
问题2是 1.31 投资性房地产结转当月成本 折旧那里除的年限 应该46还是50?
个体本身是查账 24年第四季度变成核定 需要24年经营所得年度汇算吗
老师,公司3年前做的项目,我们给对方多开了几十万的发票,项目早就完工,现在对方说要冲红,我们应该怎么处理?
请问老师,我公司是一家商贸主营中央空调的店,这款金蝶软件的报价合适吗?内容和它的价格匹配吗?
老师。同一个集团旗下两家独立法人公司之间的调拨货物是视同销售吗?需要交税?
24年第四季度转核定征收需要宝报经营所得吗
对,还有补开的发票,但是当时是不含税的,现在补开需要补税,我是不是得对公户给他们?还是怎么给?分录怎么做呢?老师,麻烦了
你好 是的 要对公支付给他们 。 你们到时计入长期待摊费用一起
借:长期待摊费用____税金,贷:银行存款,老师,是不是不用体现应交税金科目?
你好 你是普票的话 就不用。 专票就要体现下