通过网站媒体的就是广告费
你好,老师我想咨询一下文化事业建设费的问题,我司主要从事的是公关策划,市场传播策划,企业形象策划等业务,但是之前因为不了解情况,营业执照里面有广告服务,因此给了客户可以开具的发票内容里面有广告代理服务,但是我们并不发布广告,只是帮忙写方案,然后按照客户要求,找第三方供应商来进行宣传,我司这样的情况是否要缴纳文化事业建设费呢
老师你好,市场推广服务费,是是归类于广告费还是业务宣传费。因为这个推广服务费的内容有通过网站、百度媒介宣传,也有活动策划和彩页画册设计。
请问老师,我单位不是广告业、也不是娱乐业,是卖书的,在抖音里卖书,卖自己书的同时也帮其他单位宣传其他单位的书,收取的其他单位的费用,发票开的是推广费,但是合同写的是图片截图中的内容,我认为根据文化事业建设费用范围只有广告业和娱乐业才缴纳文化事业建设税。英单位不属于这两个行业,因此从未缴纳过?但是新来的同事说无行业要求,只要提供的宣传服务就需要缴纳?请老师解答。
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
发票上面开具的名称是市场推广服务费哦,合同也是这么签订的。他不是直接开的广告费。
通过媒体就是广告费,开票不规范
人家做的不是这个,还有其他的就是一个市场推广服务,里面包含了很多东西的
那就开具推广费处理
嗯嗯,就是开的市场推广服务费
那就按照推广费处理
那会像广宣费那样设计到纳税调增吗就是汇算清缴的时候
那会像广宣费那样设计到纳税调增吗就是汇算清缴的时候 涉及
好的,谢谢,也是不超过营业收入的15%对不
是的营业收入的15%扣除限额
在请教一个问题,公司给出福利员工自行旅游然后凭票报销,费用的额度在5000以内,包含一名家属,这种情况,家属的费用该如何 处理。因为员工可以从福利费中出但是家属的费用呢。
家属的不能计入福利费用了
公司有相关文件都不可以吗,文件里面允许家属的费用都不行嘛,那这种要怎么账务处理。而且那个比如住宿和餐饮都是开在一张票的,你说机票费可以分开,那住宿和餐饮呢。
飞机票这种谢了名字的就不行了,其他房费餐费一起的可以计入福利费
那写了名字的就只能做招待费吗
那写了名字的就只能做招待费吗 是的
好的,谢谢老师
家属的报销可以由家属员工一起报出来吗?
你报销单写员工就可以了