您好 请问当时做应付账款分录怎么写的
仓库有批货退回给供应商8113.59元,当时我已经做了应付账款,但我不知道这批货是在成品仓库出的,请问怎么写分录减少库存商品
仓库有批货退回给供应商8113.59元,当时我已经做了应付账款,但我不知道这批货是在成品仓库出的,现在请问怎么写分录减少库存商品
例如采购了50万货款,其中出库了10万放在京东仓库,剩下40万还在原仓库,那10万又做了个虚拟库存入了采购入库是为了等京东卖出可以核销实际的销售数量,但这样子就导致当月的采购入库多录了这一块,现在需要调整库存,原来采购是借应付账款贷银行,后面入库是借库存商品贷应付账款 现在要怎么调库存又不会导致应付账款减少,原来应付账款已经付了,如果调少库存,那应付账款就少了
我们公司跟供应商买了100件货,我司已经付款,供应商已经开100件货的发票给我司。但是合同约定,我司购买的货放在供应商仓库里。我司和供应商都可以卖货出去。比如说供应商卖货出去10件,他就退10件的价格给我司。这样子可以吗?那这样子双方都有卖货权,这批商品算我司的存货吗?
请问,我们是贸易型小规模企业,现在购买了一批货物之后,直接发到客户的仓库。实际我们并没有经手货物,货物直接从供货商送到客户仓库了。 那么我们做账的时候是不是这样? 支付货款: 借:库存商品 贷:银行存款 结转销售成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 对吗?
老师你好,个人所得税申报,是不是一月15日前申报上一年12月份的个人所得税,但是我们公司1月20日才发放12月份的工资,这个怎么申报?
老师,我现在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的专票和普票,我24年12月的账已经结账了,但是可以反结账,我把9月的发票入在24年12月?24年第四季度的就入在25年?因为在实操中好像去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份,因为成本、费用的入账,开票与入账的跨度在三个月以内都是合理的。
请问老师,24年9月份的一些专票我现在才取得,发票不能跨年,那我该怎么办?
请问老师,在实操中去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份是吗?
由郭老师回答我的问题
老师过年好!我想跟我们会计同步做单位的账,想自己尝试一下做账,那么现在我要问会计要哪些数据?或是需要做什么,希望老师给我一个思路!谢谢!
7:49到18:34有多少分钟
老师有没有编制三大报表的公式及原理,及各财务利率完整分析公式
新年好,问一下合同规定对方给九个点的专用税票,结果对方开了一个点的,所以支付费用时扣了八个点,现在做账时候的 应交税费进项税是填一个点吧
老师好,房开企业开发成本结转至开发产品,开发产品在哪增加呢,软件里边没有开发产品科目
当时退回一批有问题的材料给货给供应商,就直接材料款对冲,但退回去的也是仓库已经做好的成品了,所以我要怎么样才使得这个库存商品少了
那您材料生产产品的时候没有领用?
领用过的,当时质量问题部分扣款我就写了借:应付账款贷:原材料
都已经领用到生产成本 然后生产成本结转到库存商品 您原材料科目现在还有余额么