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请问老师,我公司多发一个员工200多工资,那员工在次月退回了,请问这怎么入账呢?

2020-09-21 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-21 11:05

同学你好 多发时计入其他应收款 借,应付职工薪酬 借,其他应收款 贷,银行存款 员工退回 借,银行存款等 贷,其他应收款

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快账用户3404 追问 2020-09-21 11:07

在上个月时不知道多发了,已经按正常工资表入账了,后来才知道多发了

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齐红老师 解答 2020-09-21 11:13

同学你好 如果是这样,就是说工资表就多200,对么 借,管理费用等,负数200 贷,应付职工薪酬,负数200 借,应付职工薪酬 ,负数200 借,其他应收款,正数200 借,银行存款200 贷,其他应收款200

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快账用户3404 追问 2020-09-21 11:18

可是申报个税时已经把工资报了,这里用做更改吗

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齐红老师 解答 2020-09-21 11:21

同学你好 这个金额比较小,可以不改的;

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快账用户3404 追问 2020-09-21 13:08

是不是以后这种情况应该先不退回,到下个月工资表里扣除就行吧

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齐红老师 解答 2020-09-21 13:11

同学你好,是的,是可以的;

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快账用户3404 追问 2020-09-21 13:15

哦,下个月这人离职了,也只能这么走账了,那个税工资申报平台那金额不改的话会有什么影响呢?

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齐红老师 解答 2020-09-21 13:18

同学你好 这个金额只有200多,没有什么影响的;

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快账用户3404 追问 2020-09-21 13:51

哦,老师,还有个问题,我们公司有几笔付款,都是公司员工垫付的,但发票还都没过来呢,请问这怎样入账呢?

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齐红老师 解答 2020-09-21 13:55

同学你好 我们公司有几笔付款,都是公司员工垫付的,但发票还都没过来呢,请问这怎样入账呢? 借,预付账款一对方公司 贷,其他应付款一员工个人 收到发票冲减预付款; 将款项还给员工冲减其他应付款;

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同学你好 多发时计入其他应收款 借,应付职工薪酬 借,其他应收款 贷,银行存款 员工退回 借,银行存款等 贷,其他应收款
2020-09-21
可以做红冲分录,先冲回上月多发工资,再按实际发放调整本月工资账目。这样确保会计记录准确。
2024-09-12
借应付职工薪酬贷应交税费,个税。 借银行存款贷应付职工薪酬
2021-07-04
您好,借:应交税费-应交个人所得税 贷:应付职工薪酬-工资
2021-01-05
借银行存款,贷营业外收入。
2022-04-27
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