您好,借:应交税费-应交个人所得税 贷:应付职工薪酬-工资
老师,请问一下,比如我们公司本月给某个人申报工资时是12000,按理来说我们应发放工资也是这么多,但是就忘了扣个税这几十元,造成了我们实际发放的工资跟申报的工资不一样,这个怎么办呢?
老师,请问工资表个税多做了,实际申报金额比工资表少,多扣个税的那个员工离职了?!现在要怎么处理!
老师,请问公司上个月工资个税算错了,多扣了员工的钱,请问这个要怎么处理?
老师,这个月申报的上个月的个税,但是老板临时调整工资,实际发放的比申报的多400元,请问我该怎么处理好?
老师?请问,我上个月计提工资多计提了3000元钱,这个月实发的没有那么多,上月计提时借管理费用~工资 贷应付职工薪酬~工资,请问多计提的这3000元要怎么进行账务处理
请问老师,企业日常经营没有签订合同的收入要交印花税吗?
抵押:不动产和动产都可以抵押 质押:主要适用于动产,不动产一般不能质押。 肖老师说只有不动产才可以抵押,怎么和网上查的不一样,哪个是对的?
老师购购物卡,销售费用的哪个明细
老师好 请问我是个体户 我之前是亏损的,今年第一季度盈利了三万多 那我不可以弥补以前年度亏损吗?我要缴纳的税款是740 那我这740不可以是弥补以前的亏损,还得减半交税的呀?
公司发500的加油卡,工资4500,奖金3000,购物卡1000,需要缴纳多少税费?
一个人的工资4500元,奖金3000元,公司为其交话费200元,发放1200元的超市购物卡,500元的加油卡,这个人需要缴纳多少税?
所得税汇算清缴前,发生的2024年度的调整项目,可以变更到2024年利润表年度报表上吗?
老师您好2025年的课程下载下来之后,到明年还能听吗?
我们借给别人的借款,建帐起初记在哪里
辅助费用分配,代数分配法,尾插怎么办,
实际工资是多扣了,而申报时没扣那么多,挂到其他应付款里行吗?补的这部分个税不用计到应发工资里面吧
因为个税是从应付工资中代缴的,自然要冲回去的啊
这个员工每个月工资是1万元,计应付工资科目吗
不明白您表达的是什么意思呢?
把补发的这部分个税计到应发工资里申报是吗
应发工资的这部分个税你之前不是已经申报过了吗?不需要再重新申报了的呢
老师因为这个员工工资是每个月1万元,那我是不是只要保证我申报个税工资金额时是每个月1万元就对了是吧,应付职工工资科目并不会加个那个差额对吧
是的,你的理解是对的额
哦 好的,在问您下,是不是销售合同和进货合同都是需要印花税呢?
销售合同和进货合同都是需要印花税
是不是不管签的什么合同都是需要交印花税的呢?
您好,看我给您发的图片
哦 好的 图片还没有收到,请问销售和进货合同印花税的税率是不是都是万分之三呢
销售和进货合同印花税的税率看是什么合同,购进货物都是万分之三
哦 老师交印花税附件是不是需要一张明细表,您有模板吗
您好,这个我没有哟,很抱歉
哦 那我自己做个明细表,请问上面都列什么内容呢
您好,什么合同名称,金额,税率等,你要用到的就填列就好啦