你好,同学。 挂靠的处理就相当于是资质方从甲方拿工程,然后包给你做,那么你这票据给了资质方,你如果内部入账用复印件处理
老师,我公司是一家新成立的建筑公司,目前还没有自己的项目,目前在做的都是挂靠在其他公司的项目,项目上用的款是公司付的,回来的发票又给挂靠公司去做账了,因为开的发票抬头是挂靠公司的,请问我公司没有发票但是又发生了银行流水,该怎么做外账?
老师,我公司是一家新成立的建筑公司,目前还没有自己的项目,目前在做的都是挂靠在其他公司的项目,项目上用的款是公司付的,回来的发票又给挂靠公司去做账了,因为开的发票抬头是挂靠公司的,请问我公司没有发票但是又发生了银行流水,该怎么做外账?
老师,我公司是一家新成立的建筑公司,目前还没有自己的项目,目前在做的都是挂靠在其他公司的项目,项目上用的款是公司付的,回来的发票又给挂靠公司去做账了,因为开的发票抬头是挂靠公司的,请问我公司没有发票但是又发生了银行流水,该怎么做外账?2020-09-20 17:34
老师,我们是建筑公司现在的项目都是挂靠别人的公司,我们的公司11月份刚成立,但是前期发生了一些办公费用已经报销了后来补开的现在的发票那我外账该如何建呢?
老师,我公司是建筑企业,挂靠别的公司做一个项目,项目经理是我公司人员,因为是挂靠别人,所以社保在被挂靠公司买,也做了一点工资,我公司还要给他发一部分工资,请问这种情况我公司还要给他买社保吗?
那外账怎么做? 也可以用复印件吗?
外账不能,不是你的发票,你外账根本就不可入账的
有什么做外账的方法吗?
就是不知道拿什么做外账,所以才来请教老师,我现在该怎么处理银行流水呢?
外账就是按上面我给你讲的这样处理。是你开给资质方发票,供应商开给你。 不是流水的问题,你是要把这流程理清。然后按这流程处理,才不会有风险。
不是我公司开发票,是挂靠方开发票 所以供应商的发票是开给挂靠方的,我公司只是通过挂靠方付款给了供应商
关系有点复杂
那你这边外账不处理就是了,你这发票也不开给你,款项也不从你账上过。
可是我打出去的款怎么办? 挂其他应收款吗?
你这边支付的只能是其他应收款,后面通过资质方和你的相关票据涉及到来进行平账。