您好 计入工程施工 么有发票先入账 汇算清缴的时候纳税调增
我们是装修公司,现在交去年11月份至今年11月份的物业费17000多,垃圾处理费7000多,只有收据没有发票。会计分录怎么写?
老师您好,2022年6月28日我公司给A公司开具了4-6月份物业费发票2181元(会计分录:借:应收账款A公司2181元,贷:主营业务收入2181元),2022年9月20日收到公司交来2022.年4月-9月份物业费4362元,并给他开具发票4362元(会计分录为@借:银行存款4362元,贷:主营业务收入4362元,本来应该只给他开具7-9月份物业费发票2181元的,但当时看错了,以为4-6月份发票没开,结果把4-6月份又给他开了一遍,开成了4362元(实际应该只开7-9月份的发票2181元),2022年10月8日发现开票有误,于是追回2022年9月20日开错的发票4362元、进行红冲处理、并重新开具7-9月份发票2181元,请问我红冲的这笔账务处理会计分录怎么写?
我们是一家运营产业园的公司,租上游的房子转租给企业,收入驻的企业的水电物业费,给企业免房租,我们自己向政府要交房租物业水电费,上游给我们开票,我们给企业开票,现在是做24年1月份的账,先开发票后付款,我们1月份才给他们开的发票,内容是预收今年半年的物业费和停车费,金额2000 税费600 这个怎么写会计分录
老师,我们单位收到每个月水电费单据,但是从去年6月到现在一直没有钱付款,然后物业公司也没有给我单位开发票,到了今年付款31万多了,才收到发票是今6月开的,这个水电费物业费怎么做分录?,
老师好,问下个体户定额征收的,然后还需要下载个人所得税报年度的经营所得汇算清缴吗?还是开票超了才申报年度经营所得汇算清缴?
老师,购买固定资产,单价超过5000元 借:固定资产 5000 贷:银行存款 5000 折旧 借:管理费用 138.88 贷:累计折旧 138.88 这样对不对
按揭车怎么做账,挂什么科目还按揭款怎么做
计提给经理使用的自用汽车折旧,能直接做分录 借管理费用 贷折旧吗? 还是需要通过应付职工薪酬来过度?
请问29期校长课里教工业实操吗?
老师 建筑工程上买的商务用车40万放到固定资产,折旧放到管理费用 还是工程施工里面
汇算清缴的时候,固定资产折旧填完有些不合适的地方,可以预提风险提示吗,从哪看
哪位老师帮忙做一下题,谢谢
你好,老师。去年年底有一个员工提前预支了工资,我做分录时,是借:应付工资 其他应收款, 贷:银行存款,今年二月份我请假没有在,之前的会计在2月份发放工资时直接做成借:应付工资,贷:银行存款款,我现在要修改,要怎样修改,我也有点迷糊了。
连锁加盟商的投入,分红怎么核算的
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不对啊老师
我们办公室是租的,交的费用怎么是工程施工?
装修公司 不是为了项目施工发生的么 如果不是的话 计入管理费用-物业费 管理费用-垃圾处理费
公司租的办公室
好的,我也是这样做的,谢谢!
不客气哈 欢迎有疑问继续提问