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小规模纳税人季度假如开票25万不超30万,贷方合计:应交税费――应交增值税25万 不缴纳增值税:借:应交税费――应交增值税25万 贷:营业外收入减免增值税 对吗?

2020-09-18 16:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-18 16:48

借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-补贴收入

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快账用户9815 追问 2020-09-18 16:55

为什么这个免税要做营业外收入,并入收入交所得税。附加税减半的金额怎么不记入营业外收入呢!而是直接计提应交的金额?不超30万免征不做分录可以吗?

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齐红老师 解答 2020-09-18 16:58

同学,你好,这个是政策规定的分录。

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借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-补贴收入
2020-09-18
同学,你好,这个对的。
2021-04-14
您好!是的,分录可以这样。但是第三部其实可以不用
2023-03-22
你好,是的,是这样做分录的
2020-08-05
你好 1. 你小规模 增值税没有三级科目的 确认收入时、借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税;贷:主营业务收入 2.季度超过30万缴纳增值税时,借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 3.季度不超过30万免征增值税时,借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 这样做就对了
2020-09-03
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