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老师,请问一下,公司过节买的礼品发给员工,从购买到发放的分录怎么做呢,收到专票

2020-09-18 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-18 15:59

你好,公司过节买的礼品发给员工 计提 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 发放 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目

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快账用户6145 追问 2020-09-18 16:04

我一直都困惑在购买的时候已经付钱了,收到发票怎么做分录?

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快账用户6145 追问 2020-09-18 16:06

现实工作中,是收到发票做 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 然后给员工发放的时候做借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目 是这样吗?

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齐红老师 解答 2020-09-18 16:09

你好,是的,是这样的

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快账用户6145 追问 2020-09-18 16:11

收到专票但是不能抵扣,还是要价税分离,月末如何处理,年末怎么处理

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齐红老师 解答 2020-09-18 16:12

你好,收到专票但是不能抵扣,那就是按含税全额计入费用核算,不需要做价税分离处理的

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快账用户6145 追问 2020-09-18 16:32

有老师怎么说要分离,借:应交税费------应交增值税(进项税额) 贷:应交税费------待认证进项税额?

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齐红老师 解答 2020-09-18 16:34

你好,收到专票但是不能抵扣,那就是按含税全额计入费用核算,不需要做价税分离处理的 有老师要分离(这里的说法是错误的)

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快账用户6145 追问 2020-09-18 16:43

老师,这个属于初级考证范围的问题吗?

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齐红老师 解答 2020-09-18 16:48

你好,属于初级职称考试范围

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快账用户6145 追问 2020-09-18 16:50

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-18 16:50

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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