1、将固定资产从帐面转出 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、确认收入 借:银行存款或应收帐款 贷:固定资产清理 应交税金-增值税-销项税 3、如果有清理费用 借:固定资产清理 贷:现金或银行存款
公司出售计提完折旧的车辆,原值136552.1元,出售收入40000元,现进行固定资产核销账务处理怎么做会计分录
公司出售一台生产设备,账面原值为26万元,已提折旧15万元,出售取得收入13万元,支付清理费用1万元。求结转此项处置固定资产的净损益的会计分录?
新增办公汽车一辆,入账价值20万元。同时将原有一辆办公汽车报废处理,该项固定资产原值16万元,累计计提折旧10万元,出售该项固定资产残料到账3万元,同时发生清理费用5000元。假设不考虑其他因素,完成上述业务固定资产系统实验项目设计并写出对应会计分录。
M公司对固定资产计提折1日10000元,其中,生产部门使用的固定资产折旧为7000元行政部门使用的固定资产折旧为3000元,请做出账务处理。销售业务的账务处理
老师:您好!去年公司从个人处购买了一辆40000元的二手车,做为公司固定资产入账,到今年三月份已经计提折旧10000元,因为公司要注销,这辆二手车四月份就出售了,出售价格是5000元,请问老师,账务应该如何处理?
老师,请问企业所得税季度预缴纳税申报表营业收入和营业成本都没有,只有财务费用发生(手续费和利息收入),利润总额的数据该如何填写,可以直接修改为财务费用的金额吗
甲公司2023年度"管理费用"科目发生额合计数为500万元,其中"研发费用"明细科目发生额为150万元。则甲公司2023年度利润表中"管理费用"项目"本期金额"栏的列报金额为()万元答案:A.350B.500C.150D.650
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
利润表季报中,税金及附加这栏小于城建税,原因是,去年年底收到了之前多交的城建税退税款,分录是借银行存款,贷:城建税,所以城建税大于税金及附加,报表无法申报,老师怎么调呢
我不小心把学有优教的帐号解绑了怎么追回啊没有号了
为什么利润表的投资收益比科目余额表的投资收益少,
补交个体户员工社保怎么写原始记账凭证
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
在8月出售的,是否应该在8月做固定资产账务处理,核销固定资产
可以这下具体的金额吗
同学,您好,正常应该是这样,但已经九月了,也可以做到这个月里
我在没有核销之前做的库存现金和营业外收入,是否应该改正
同学,您好,这个月做个更正处理就可以了
可以给我这下金额吗?会计分录的金额
同学,你计提完折旧,有残值多少,
原值136552.1,累计折旧136552.1,净残值为零
1、将固定资产从帐面转出 借:累计折旧136552.1 贷:固定资产136552.1 2、确认收入 借:银行存款40000 贷:固定资产清理40000-776.7=39223.30 应交税金-增值税-销项税40000/1.03*0.02=776.70 借:固定资产清理39223.3 贷:营业外收入39223.3
我们这个没有税金
1、将固定资产从帐面转出 借:累计折旧136552.1 贷:固定资产136552.1 2、确认收入 借:银行存款40000 贷:固定资产清理40000 借:固定资产清理40000 贷:营业外收入40000
还有一个是原值142359.39,累计折旧130755.15,净值6881.85。分录也需要老师写一下
同学,您好,应该是的。
还想问下关于工程计价单与结算单的问题,我们财务在拿到计价单和结算单应该做些什么?
同学,您好,这个问题我不是很了解,重新平台提问一下,抱歉哦
你们这个一次只能提一个问题吗?
同学,您好,不是的,因为每个老师擅长的领域不一样,这块属于工程上的,需要这方面的老师来协助解答。
好的,了解了
同学,你好,抱歉了,希望以后继续能帮到你