你好!计入主营业务成本。
1.请问信息科技公司的系统集成项目和建筑业的项目用的科目是一样的么,前者的成本入哪个科目呢?请老师给准确答案。 我们是前者,我现在这个项目分别包给不同公司做的,都是材料和安装服务技术服务等一起的, 2.防雷这块开的是防雷技术服务发票 3.装修这块的是开的建筑装修服务发票 我收到这两张发票怎么做账呢? 4.另外还有一块是我们自己采购的材料,找工人安装的,给我们开安装费可以么?这块又该怎么入账呢? 感谢老师
请问我们是装饰服务行业,就是设计个装修,比如我们要给客户装修门头,购买的发光字,做分录应该怎么做,计入成本还是原材料呢
老师,有3笔分录做的都是借长期待摊费用――装修费,贷:银行存款。第一个事件是买的制冷空调设备―嵌入式天花机组加安装服务共41500,第二个是购买的防火门1830. 第三个是给我们公司第8层室内装修896000开票是工程款,那么按照一个分录,应该怎么摊瀟呢
老师,有3笔分录做的都是借长期待摊费用――装修费,贷:银行存款。第一个事件是买的制冷空调设备―嵌入式天花机组加安装服务共41500,第二个是购买的防火门1830. 第三个是给我们公司第8层室内装修896000开票是工程款,那么按照一个分录,应该怎么摊瀟呢
老师,晚上好,请问下,我们公司小规模,金蝶做现金流,我们做餐饮的,要付供应商款,以及采购原材料产生的物流费报销,怎么做会计分录呢?是做修行业务成本还是原材料啊?
我们老板在国外有个公司A,跟另外一个国家签订合同,款项打在A公司,但是在中国境内提供服务,中国国内的公司需要申报收入吗?
老师,社会保险个人部分必须申报吗?个人部分公司缴纳的要申报吗?
老师,销项税额1500>进项税额1200时,结转到未交增值税,是用300=1500-1200,余额300直接写结转分录,借应交税费应交增值税转出未交增值税300,贷应交税费未交增值税300,还是要把销项税额也要反向结转的分录:借销项税额1500贷进项税额1200转出未交增值税300,然后再把转出未交增值税300再转进未交增值税300元,这两种结果是一样的,过程有区别,请问按照规范写是哪一种呢老师您回复是第一种是对的,如果按照第一种应交税费应交增值税这个二级明细余额是为0了,但是如果一直是销项>进项的话,那么销项税额和进项税额这个三级明细金额不是越累越多么,最后怎么处理呢
老师,年假没有休完的,算工资,底薪2000元,是怎么算呢?是2000/30*6.5=433.3333333这样算对吗
2024年的一次咨询费用资产评估费 当时没看清是专票 我就当成普票做了 本来是专票有进项税的 现在我该怎么做呢 我现在要抵扣 这分录咋做呀
老师,24年发生的费用,25年取得的发票,财务怎么入账啊
老师,请问今年中级会计师考试报名,老师分别是什么时候?在哪里报名?谢谢
老师,您好,我公司1月份买了一辆轿车,请问入固定资产时,车船税是不是也要加进去?
付项目上的高空车租赁费,这笔计入什么会计科目?
老师账上比银行实际多0.52老师,这个是以前年度,现在需要整平了,怎么做分录
借 主营业务成本 贷 银行存款 这样做吗
是的,你做的分录是对的。
收到专票可以抵扣,所以要价税分离
收到专票在借方加个 应交税费--应交增值税(进项税额)就可以了
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!