你好!可以计入预付账款
公司工程上的费用支出 但是没有成本票 款已打 如何做账
我公司属于建筑工程公司,现在还没有开发票拿工程款,到已经有支出了,这个成本发票现在开,能做为明年的成本吗?
老师,做工程的,工程的收入还没到账,但是已经有成本支出来,需要在年底暂估收入入账吗?
请问老师,进往来账可以没有发票,但进成本费用支出的的都需要发票,比如公司现在的销售房屋的过程中的中介代理费都是没有开票的零星个人,可以先从公户打款记预付账款,后期按月将这些发票补上,但是开票的销售方会与打款的不一致,是否可以。谢谢!
建筑公司的图文打印费,发票上没有注明工程名称是做入成本还是做入费用?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
如果以后也没有票开来怎么办呢?钱用对公打到了个人账号
你好!按实际业务入账,但是未取得合规发票,企业所得税前不可以抵扣,汇算清缴的时候这一部分要做利润调整。
借 主营业务成本 贷银行 然后汇算的时候调整是吗?
你好!是的,可以这样处理