你好,您可以做成商业折扣。在同一张发票上注明应付货款,然后通过打折将发票开具为45402元,。 在会计分录方面按照 借:应收账款45402 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税
老师,超市,小规模纳税人。付货款:应付48502,实付45402,折让3560,请问这个折让如何做会计分录。(折让也相当于返的点。)
老师好,请问,我家是一般纳税人,我家的家电拿到商场卖,1-商场预付我公司十万货款,我做分录,借,银行存款,10万,贷,预收账款-大商贸易公司,10万。 2-这月销售一套家电2000元,商场给我们了大商商贸公司销售凭单为销售一套2000元的凭单,但是商场是收我们的销售提成百分之五得,但是我家给大商商开的专票,是专票上案折扣百分之五开的,也就是发票上有个折扣百分之五,是1900元,老师这么开对吗?,我问经理经理说这提成的五个点按折扣百分之五,这样和商场开的, 老师我确认收入就按发票实际做对吗,借,预收账款1900,贷,主营业务收入,1681.42 贷,应交税费,增值税,销项税额218.58 我这分录如果对,那后面付的销售单子是2000元,这个和发票差百分之五,就这样对吗?这个折扣用不用做分录,?税务局认可吗?
我的应付账款比较多,这个应付账款,就是我去我们商城买产品,差不多一两个月让公司开一次发票给我,当时代理会计把这些账作为应付账款,我现在想把备用金的取出来,用库存现金的方式,来付这个应付账款,分录要不要写应交税费?需要票据什么的吗?我问这边的会计老师,她说要把我实际付出的凭证打出来,但是我实际付款出去都是用微信或是支付宝付出去的,账单有点多,不方便每一笔做,而且账上的应付账款都有对应金额发票的,公司给我开的发票,也是打了折的,和我实际支付宝付出去的账也不一样,我也没办法公对公付款,那我现在做账的话,就借应付账款,贷库存现金,然后附张领款凭证行不行?
老师好,请问老板跟其他伙伴又投资成立了一个新公司(老板在两个公司都有股份)但是新公司是共用旧公司的厂房以及展示厅、以及货车的,原公司当时装修的费用已经全部摊销完毕了,老板根据估值让新公司承担其中一部分费用例如5万;旧公司原有的5台汽车仍在折旧当中,新公司由于也使用这些货车,股东商议把货车总价值的一部分例如50万由新公司支付,请问这些事项该如何分录呢?由于是两个公司独立核算的,而且没有实际收到新公司承担的上述款项,该怎么分录麻烦老师帮忙解答
你好老师小规模纳税人物业公司,政府拨给我们一笔生活垃圾运输费专项款,由于我们只能开具收取物业费,对方也答应开物业费,但实际这笔属于专项资金,是不是不能直接走收入,那我应该如何做账,我需要每一步的会计分录谢谢。 之前我们每个月都有固定人员清运垃圾所以走的是应付职工薪酬科目
分包工程为什么要差额预交啊,开多少交多少不行吗?还要预交吗?我们把活承包给包工头,包工头给我们开什么项目的发票啊,税率是几个点
品质人员的工资计入什么科目
收到别人代买的钱转到备用金账户 老板在从备用金转到公户去买 怎么做账务处理啊
老师请问一下,我们是一般纳税人的工程公司,如果只是清包工,是不是可以开简易计税3%的劳务专票,
企业贷款的利息能直接根据银行回单做账吗 直接做费用利息支出
老师,我看抖音好多老师都说劳务外包不可以差额纳税啊,只有劳务派遣才可以差额纳税啊比如我们是土方劳务公司把纯劳务分包出去,我们是不是不适合差额纳税
老师:有员工提交了报销申请,公司有时没有及时(不在当月)付款给员工,是以公司付款当月入账还是以提交月入账呢?如果是提交月分录借:对应发票内容,贷:其他应收款-员工,等公司付款后再写分录借:其他应收款-员工,贷:银行存款
老师,我这个经营范围开车床加工费,可以吗? 一般项目 : 金属加工机械制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备销售;电子测量仪器制造;普通机械设备安装服务;其他通用仪器制造;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件零售;电子元器件与机电组件设备销售;专用仪器制造;电子专用设备制造;机械电气设备销售;专业设计服务;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备租赁;机械电气设备制造;电子测量仪器销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
股权变更按注册资本原价转让但是未实缴让提供财产原值证明应该怎么证明财产原值
老师,请问听完课是下载什么来做练习?
这个我知道,但3560的分录如何做呢,分录