同学你好 那你这个不用改的哦
商贸有限公司,用的是畅捷通软件,公司去年成立,税点录入错误,怎么办?后期采购订单和销售订单可以改税点吗?还是按系统自动生成的错误税点,不改它。财务做账用的是另外财务软件
我现在的公司是茶叶加工,包装,零售,批发这样的一个公司,目前有本地有几家门店,其他地方有办事处或加盟店,经销商这样,但是我们做账系统是小软件,这个系统不是侧重填制凭证、基本账务处理这块,更多的是采购入库,销售出库,生产,应收应付这样的,凭证都是自动生成,那凭证都老长了,看了头晕,而且因为总共有21个门店/办事处,每个月这些门店办事处都有自己的资产负债表和利润表,太多了,太麻烦了,我想用换金蝶做看看能不能所有门店,办事处都只在一张报表上反应(ps:每个门店办事处一般是老板占大部分股份,一部分股份是门店/办事处负责人的,所以有时候会涉及分红,门店/办事处跟公司进货,再销售出去,进货价不是产品的成本价,还有加一点毛利),这样我要新建账套的话要怎么建,门店/办事处可以按部门来分吗?公司和门店之间的关系是母公司和子公司这样的关系吗?
我是做超市财务费,我现在有个问题,我的商品A是联营的,就是拿过来卖,我超市不用管A的库存,只是按照A每月的销售额的20%来确认我自己的收入,我的商品B与A唯一不一样的地方是,B我需要管库存数量,但不需要看库存总金额,这个时候A商品的公司被称为联营供应商,B的供应商则被称为代销供应商,对于这个A与B商品的做账方式,我咨询过税务局,税务局的解释简单粗暴,他们说A与B不属于受托代销商品,也不用那么复杂,因为我虽然都会提成20%,但是另外80%我会返还给供应商,其实这80%就相当于是我付的进价,与普通商品购销不一样的是,别人先买进来在卖,而我的A和B是属于先卖了再买进,说他们其实也是我的商品,税务局的解释颠覆了我的会计知识,而且我看我公司的进销存系统,联营和代销商品居然都有销售成本,而且这个成本还都是那返还的80%,系统的负责人说,谁说联营和代销没有成本结转,产生了收入就必须有成本配比,而且主要是商品售卖时是我来开全额税票,不是供应商开,所以商品我买了,票我开了,跟正常的商品购销不是一样的吗?税务局的解释和我公司的系统不谋而合。我还是觉得是不是我哪里想错了,按照受托代销去做
老师你好,毕业两年,有过一年半工作经验,刚毕业半年做了出纳,但大多为统计数据的工作,专业性不强,后一年做过外账会计,但也是以小规模纳税人简单的零申报为主的做账报税,没怎么系统学直接上手了,一般纳税人的不会,后面辞职了回家备考事业编一年,现在重新找工作面试通过了三家,想问下是去代理记账公司系统学习一下(毕竟隔了一年有点忘了加之之前感觉经验也没积累多少),还是去一家小公司做外账会计,是装饰装修工程行业的,为一般纳税人(之前交给代账公司做,准备后面收回来自己做),然后还协助做一部分内账,最后一家是做电商的初创公司,规模小,是一家16年成立的公司旗下的子公司,之前没有会计没人带也没有财务软件,要求综合能力强,因为之前没接触过内账,完全不知道怎么入手去做,目前的职业规划还是想从事会计行业,并且打算边上班边备考
众合商贸有限公司是增值税一般纳税人2020年10月发生如下经济业务。以万元为计量单位,保留到小数点后两位。业务1,供应市区内某商场一批罐头,开具增值税专用发票,发票注明价款200万元;另收取送货费用价税合计共2.26万元,对外开具增值税普通发票。销货款和运费均收存银行。业务2,销售密封包装的速冻馄饨一批,开具增值税普通发票,取得含税销售额33.9万元,货款已转账收讫。业务3,将外购的一批月饼赠送福利院,该月饼成本20万元,成本利润率10%。该月饼市场不含税售价为30万元。业务4,从食品加工厂购进一批密封包装的速冻小馒头,取得增值税专用发票注明价款60万元,适用13%税率,小馒头已验收入库;支付购货运费价税合计共1.09万元,取得食品加工厂开具的增值税专用发票。转账支付购货款。业务5,从某农场购进一批免税农产品用做原材料。农产品收购发票注明收购款50万元,农产品验收入库。该农产品不含税市场售价62万元。业务6,上述购进免税农产品全部用于职工福利。业务7,购进劳保用品一批,共支付买价加税合计共2万元,签发转账支票支付货款,取得增值税普通发票。要求①编制业务1-7的会计分录;做期末涉
单独用于项目上接待的烟酒费用,可以计入主营业务成本吗
你好,我考的是国家开房大学专科,毕业预计时间是26年1月底,6月份才能拿到毕业证,但是我想报考26年初级会计,1月报名,这个可以吗
快帐里银行流水在哪填
老师好,24年支付了一笔房租 24年10月到25年9月,24年没取得发票,没有做摊销的处理,25年4月发票过来了,那么24年没摊销的3个月怎么账务处理,直接就摊销做到25年吗?
个人独资企业用核定财务报表吗?
你好老师,减少注册资本流程是啥
老师,有一笔款需要走账,有实际合同和对公转账,甲方把钱打过来,我们要付出去给他,合同金额是195万,税率6个点,那转出去的钱不能全部转出,转出的金额怎么确定呢
老师我们经营范围是这些,开票的话能不能开 现代服务∗服务费∗
公司购入二手车,金额11000元,还有必要计入国定资产计提折旧吗
请问汇算时补交所得税如何做会计分录
好的,谢谢老师
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