同学你好, 还没有报销,不做 账务处理的;报销时 借,管理费用 贷,库存现金 就可以;
员工自己购买了办公用品,还没有报销,是不是借管理费用,贷其他应付款,等真正付钱的时候冲减其他应付款
公司基本户给a老板私卡转了一笔钱,借其他应收款a贷银行存款,然后a老板用这笔钱付费用借管理费用贷其他应收款结清。然后公司老板用自己的钱又付了一笔管理费用,借管理费用,是贷其他应收款还是其他应付?
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
老师,买办公用品员工垫付的钱,并取得了发票来报销,请问我直接对公转账。分录,管理费用~办公费 贷银行可以吗? 还是借管理费用办公费,贷:其他应付款~张三 借:其他应付款张三 贷银行过渡一下其他应付款好呢?
2024年12月21日上午.把9.50元错发为950元给对方“晋豫”。财付通人工服务答应通知对方。至今无结果。
请问个体工商户开发票销售方第一行怎么填写
我们单位是机关,雇用钩机(带司机)清雪,可以做表支付吗
我们单位是机关,清雇铲车(带司机)清雪,能做表支付工资吗(司机不是单位人员)
就是A像B借了5000,公司有一笔钱需要付给A,最后付给A的是扣除和B借的5000后的款,这个应该怎么记账
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额23975.43的2%,请确认填写是否正确。
国家电子税务税期与金额是本季度的,个税税期和金额是累计的?意思是在报个税第四季度时候,要把前面的都加上吗
收到代付社保资金分录怎么写二级明细是
收到代付社保资金分录怎么写
收到代付社保资金分录
但是老板自己先垫付了钱购买了电脑主机,不是应该记固定资产吗,而且固定资产不是应该要折旧,老板还没有报销这部分费用,怎么做账,
同学你好 如果是这样 取得电脑发票 借,固定资产 借,应交税费一应增进项 贷,其他应付款 计提 折旧 、 借,管理费用 贷,累计折旧 还款 借,其他应付款 贷,银行存款
老师,是这样的,因为之前老板没有会计,自己垫付了很多钱付款,都有发票,那我之前几个月的是不是都可以先做管理费用或销售费用,贷记其他应付款,等最后一次总的报销冲减其他应付款
同学你好 这部分以后能取得发票么?
发票当月都有,只是都没有做账,老板自己手工记账了
现在老板要我把之前的账补上
我是不是可以把之前都有发票购买了东西都先做其他应付款,等后面一次报销冲减其他应付款
同学你好 如果是这样, 我是不是可以把之前都有发票购买了东西都先做其他应付款,等后面一次报销冲减其他应付款——是可以的;