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单位之前有卫生所单独做账,2年前合并到单位账一起,它的结余资金全部结转到单位的事业基金里。2019年新会计制度改革,事业基金并入累计盈余科目。现在卫生所原来收的一些定金要来退,这个定金会计分录如何处。

2020-09-17 10:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-17 15:33

你好,同学 定金要来退,那么这一部分定金你在新新的准则衔接的时候,你在财务会计里面把它单独提出来,放到其他应付款。

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快账用户3375 追问 2020-09-17 18:48

当时衔接时,不晓得这个钱里面有要退的定金。这时怎样处理为好呢。2018年底全部转到了事业基金。2019年初衔接又转到了累计盈余科目。

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齐红老师 解答 2020-09-17 19:28

你现在在重新录入的时候, 借,以前年度盈余调整 贷,其他应付款 调整处理一下

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快账用户3375 追问 2020-09-17 20:05

主要是有好多个这种定金,都不多,每个就100,都是陆续来退的定金。去年是当作费用处理的。

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齐红老师 解答 2020-09-17 20:12

你这后面要退的,你财务 会计就 通过其他应付款核算,

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快账用户3375 追问 2020-09-17 22:39

借,以前年度盈余调整 贷,其他应付款

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快账用户3375 追问 2020-09-17 22:40

退时在做借,其他应付款 贷,现金

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快账用户3375 追问 2020-09-17 22:42

是这样吗,还有去年做为费用处理了的那些不用调整行吗

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齐红老师 解答 2020-09-18 09:07

是的,你现在调整了以前年度盈余调整,就是调整了之前所做的费用的呀。

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你好,同学 定金要来退,那么这一部分定金你在新新的准则衔接的时候,你在财务会计里面把它单独提出来,放到其他应付款。
2020-09-17
你好,同学。 你现在是调整 借,以前年度盈余调整 贷,银行存款
2020-09-30
同学您好,正在解答,请您稍后
2023-12-24
同学您好, 1、借:经营收入   138000         贷:经营结余   138000 借:经营结余   108000    贷:经营支出   108000 2、借:经营结余   30000         贷:结余分配   30000 3、借:经营支出   9800         贷:应缴税费—应交所得税   9800 借:经营结余   9800    贷:结余支出   9800 借:结余分配   9800    贷:经营结余   9800 4、借:经营支出   6200         贷:专用基金—职工福利基金   6200 借:经营结余   6200    贷:结余分配   6200 借:结余分配   6200    贷:经营结余   6200 5、借:结余分配   14000         贷:事业基金   14000
2021-06-01
1,不符合规定的,既然这个是专属科研费,就不能去弥补基本支出。 2,不符合规定,项目节约资金,他这个是转到财政拨款结余,而不是转到非财政拨款结余。
2021-12-24
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