同学你好!企业预缴增值税,借记“应交税费——预缴增值税”科目,贷记“银行存款”科目。月末,企业应将预缴增值税明细科目余额转入未交增值税明细科目,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——预缴增值税”科目。
建筑业异地预缴的增值税及附加怎么结转
建筑业异地预缴增值税及附加税费如何做账?
建筑业异地预缴增值税及附加税费,附加税需要计提吗?
老师,建筑业异地缴纳增值税及附加税,会计分录怎么写?
建筑业异地预缴增值税及附加税的账务处理是?
急辞职的员工扣款30%的工资,这30%的工资怎么做分录
老师好,处置研发物料以下会计分录对吗?小企业会计准则,如这些材料已全部领出,没有用完,处置这些材料,是否需要结转成本?借:研发费用 贷:营业外收入还是企业业务收入
开具的红字信息表和收到红字发票不在一个月,怎么做账务处理?
老师,我们是生产型企业,但是现在有一片货直接买来就出口了,想问问这种情况,能出口退吗?如果能是按照什么类型出口退税,生产型,还是贸易型,出口退税首单怎么备案
老师您好,我想问一下,我们企业人数115人,营收3个亿是小微企业,还是中小微企业,还是中型企业呀
2月就已经购进安装投入生产的固定资产,3月份入账,需要补提3月的折旧吗
2023年企业利润超过300万,如何可以合理调整利润低于300万?
我们是一般纳税人跟供应商这边对账货款是10万,然后要供应商开一张价税合计是5万元的专票,谈好给供应商另外开票8个点的税点,这个税点付给供应商做账分录是做营业外支出吗?还是做到应付账款的货款里?我做的是内账,外账有外账公司做账
老师,您好!小型建安企业执行小企业会计准则,以前年度都是按照开票来确认收入,实际成本法来确认成本,新年度账我想改为按完工百分比确认收入成本,可以嘛?怎么改?项目都是已经开工收过款的了,这中途切入有点迷茫?请老师赐教,不胜感激,谢谢!
老师 一般生产企业 请问出口发票没有及时开具 要怎么补救 还能享受退税吗
已经预缴了,为什么要转未交增值税里面?
同学你好!如果缴纳了就是已交增值税,把未交改已交就好了