你好,同学。平销返利,就是销售后再返的相关点,这个返点准则规定是计营业成本处理的。 就相当于支付的成本减少了。
这个平销返利的分录,解释下,不明白为什么要做到主营业务成本里面
老师,我在练习建筑工程企业的实操课,下面这个分录怎么看不明白,尤其这个主营业务成本跟主营业务收入和工程施工-合同毛利 是怎么结转的,不懂这个分录
我单位是施工单位,之前会计有个分录是借主营业务成本借工程施工/项目/合同毛利(负数),什么情况下做这个分录?我不明白,求赐教
老师,麻烦帮我分解出这合并报表三笔分录的原始科目状态,我只有明白原来的业务从能理解这里面在表达什么,然后麻烦老师解释一下为什么这三笔分录要用这个科目,我完全看不懂分录在表达啥
老师建筑企业,结算收入,是开发票时的账务处理,那么确认收入的这笔分录,借,主营业务成本,工程施工(合同毛利 )贷,主营收这笔分录不是太明白,麻烦您讲解一下。
2022年处理一辆汽车收入10万,没有通知财务,2024年补记账,该车原值570000,累计折旧已计提完。如何进行账务处理?
总投资是100万根据账面信息本年净利润是二十万!年底核算库存商品有10万,应收账款有50万,其他应收有4万,应付的有8万,现金和银行存款有16万?固定资产有20万!合起来只有108万!这样利润就对不上了,为什么
企业注销库存可以出不了可以给股东吗
小规模转出未交增值税期末余额在借方负数,怎么调呀?
以下纳税人连续3个月申报的收入为0,请确认其是否离职
你好,申报季度财务报表,发现电子税务局自动生成的年初与自己做的财务报表上不同,是
初级加工核桃交易税是多少,200吨,
老师,请问律所缴纳合伙人所得税是指个体经营所得税吗
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
平销整体分录能发我看下吗,从工厂发出货物到销售
供货方的会计处理: 借:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 红字 银行存款 购货方的会计处理 借:银行存款 应交税费-应交增值税(进项税额) 红字 贷:主营业务成本 如果由购货方开具普通发票: 供货方的会计处理: 借:销售费用 贷:银行存款 购货方的会计处理 借:银行存款 贷:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额转出)