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我单位是施工单位,之前会计有个分录是借主营业务成本借工程施工/项目/合同毛利(负数),什么情况下做这个分录?我不明白,求赐教

2021-08-18 08:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-18 08:40

这个是冲减合同毛利的

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快账用户9807 追问 2021-08-18 08:44

也就是说合同毛利科目有余额?赚了还是赔了?项目完工了做这个分录吗?

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齐红老师 解答 2021-08-18 08:50

对的 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工

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快账用户9807 追问 2021-08-18 09:00

老师,也就是说,每一个项目完工,都会有冲减毛利的一个分录是吗?然后再进行结算和施工的冲抵

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齐红老师 解答 2021-08-18 09:05

对的 可以这样理解的哦 

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快账用户9807 追问 2021-08-18 09:06

好的, 谢谢您, 咱们这里的老师,各行各业都是有实战经验的不

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齐红老师 解答 2021-08-18 09:11

嗯 这个都是有实战经验的 基本各行业都有的

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这个是冲减合同毛利的
2021-08-18
1.这个是结转成本的 2.这个也是结转成本 只是他俩的科目设置不一样
2021-11-26
第一个账户处理是每个月月末的时候,按照完工进度确认收入和成本以及毛利。第二个处理是工程项目完工的时候,关于这个工程项目地结算和相关科目的。
2021-11-26
同学你好。这属于收入准则里建造合同的内容。新收入准则中的会计科目已经变为合同结算和合同履约成本。主营业务收入和主营业务成本应当在期末转入
2021-01-03
第一个分录是确定收入、成本、毛利时? 是的 第二个分录是工程完工时工程结算和工程施工-合同毛利-合同成本对冲? 是的
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