借:应收账款 贷:营业外收入
其他应付款—垫付,这个科目有两百多万的余额,该怎么调整,这个科目是用来公转私,收到购货发票的,现在税局说这个科目应该放在应付账款,是用来购货的,要怎么调整,想把这个可能做平,以前代账公司做的
餐饮行业应收账款是负的,现在公司不做了,这个科目要怎么调整呢?
之前那个会计做的物业费科目调整,借预收账款68.28贷应收账款68.28,请问我现在怎么调平呢?
你好老师,去年用错科目是 借:银行存款 贷:其他应收账款,这个其他应收账款我现在想修改为应收账款,现在是怎么调整的呢?
餐饮公司公司中途建帐,期初录了银行,库存现金,应付账款,原材料,库存商品,预收账款,现在科目余额表不平,做的是内账,怎么弄平
老师 我要看固定资产合计数在那里看呀
老师,你好,差旅费的住宿费,不能抵扣,对吧
老师请问年底除了凭证,明细账,总账是不是都要打印装订成册呢?还有哪些需要打印装订的吗
企业注册资金是100万元,可是账目上的实收资本被之前会计调成了0 这个怎么办
这两个报表报的是企业所得税年度汇算清缴的报表吗?
老师,请问个人卖二手房个税怎么算的
老师我在填写税审的表格,固定资产年初余额,本年增加,本年减少,年末余额,我应该怎么填写固定资产的原值和折旧额呢,从哪里取数呢
老师,税务查到我们一张服务费发票涉嫌虚开,需要提供证明,是哪些证明呢,我们是现金付的
老师,个人开给我们公司工程款的发票税率是多少(河南郑州)
比如我的净利润是1万元,我怎么给每个股东分配利润?会计分录怎么做?交多少个人所得税?在哪里缴纳?
在贷方是转营业外支付吗?
在贷方是转营业外收入,冲平应收账款