同学,您好,无票收入也可以直接申报,所以没有必要非开发票。这个不会的。
老师 有些客户不要发票,增值税申报无票收入好还是开电子普票能归避税收风险?增值税申报无票收入占总收入不超5%会不会引起税收检查?
老师 教育培训机构,不开发票,未开发票收入按无票收入申报吗?如果报了无票收入会不会税务局那里存在风险预警(此企业有少计收入)风险,还是下个月把未开发票的都开出来,先不报无票收入呢?怎样更合理?
老师,小规模纳税人代开发票,作废,增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了,就等退款到公司账户了,现在发现上传的增值税申报表错误,能修改不?重新上传?或者退回。我的情况主要是增值税申报,忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票,没超45万。所以代开作废的专票,缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表,退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表,那么退税当时上传的增值税申报表就错了,所以现在不确定的1.是改报表,不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表,无票收入直接进预收,下个季度再报无票收入。老师。我们的无票收入,不是一笔入账,分多笔入账的。您看哪个方案可行呢?
老师们好,若上月申报了增值税未开票收入(客人不需要开票),本月客人又想开票了来开票了,本月申报时该如何冲减上月未开票收入?会不会涉及税务风险?谢谢!
老师,请问我申报了无票收入申报缴纳了增值税,如果这样处理本年的收入总额和申报表的总额就对不上,会不会有风险预警
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