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老师:这7月份的银行回单与扣社保的人数,分别怎么做账?求指导,谢谢!

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2020-09-12 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-12 16:13

你好!缴纳的总数与你们计提的金额一致吧

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快账用户6772 追问 2020-09-12 16:52

没计提,原没有财务做账。我刚来的。

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齐红老师 解答 2020-09-12 16:53

缴纳时: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款/现金 计提时: 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 (应发数) 贷:其他应收(付)款--社会保险费(个人部分)

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你好!缴纳的总数与你们计提的金额一致吧
2020-09-12
你好!现养老和医保分家了,分开扣款。分录与原来的一样没有变化
2020-09-12
你好,个人部分和公司部分都是公司承担吗
2020-09-12
您好,您这个个人部分后期有问老板收回吗?
2020-09-13
同学您好,计提工资,应该是7月份的时候计提,借管理费用等——工资贷应付职工薪酬——工资。 发放是8月份发放,借应付职工薪酬——工资贷其他应付款——个人社保银行存款,最好是一次发放工资的,还没有发的,您可以做个备查账
2020-09-12
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