您好, 借:应收账款-客户 应收账款-承包户 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
请问老师,我们公司有承包户在生产产品在销售的时候是客户在公司交的有定金,然后从承包户那里直接提货,但是在公司开销售单,销售单的金额也是总金额,但是我们公司只收总金额的10%,其余的90%要给承包户,内账这分录怎么写呢老师?
老师你好,我们公司是做设备的,然后,销售给客户的设备,我们是包安装的,但是,我们没有安装团队,所以,我们公司都是外包给其他单位安装。那支付这个安装费在现金流量表是属于那一项呀?然后,后期,也会有部分售后服务费(外包出去),支付的 这个售后服务费在现金流量表是属于什么项目呀?
老师好!我公司开了一笔销售单返利给客户的,当时只开了数量没有开金额,但是现在这笔货不返利了,要把款收回来,请问销售单要怎么开啊?货不退回来,只把货款收回来
我们是建筑劳务公司,我们只做劳务,在收到总包方支付的劳务费时,含有一小部分质保金(质保金到期后没有问题的就由总包直接退给工人账户)这部分质保金总包方不转给我们,但是我要和劳务费一起开发票给总包方,那这个分录要怎么做
你好,老师,我司是汽车销售公司,现在卖了一台车,金额79300元,收了客户3300元(包含500元的落户费,2800元的定金),又从金融公司贷款76000元,这76000元金融公司会返给我们的,又给我们1520的贷款返点,请问这要怎么做?
老师记账的时候进项税和发票进项税多记了0.7元怎么调整会计分录
老师,我想咨询一下,我们是粮食收购业,跟对方签订了,点价合同,商品出库,付给对方,但还没确认价格,对方预付给我们一部分资金,应该确认收入吗
进货65044,销售78088,但是库存用不完,还是按照正常做会计凭证,剩余库存有影响吗?库存我有进出库明细,软件版可以倒出来, 我进货做库存商品64387,退空箱657, 借库存商品65044 贷银行存款64387 其他应收款657 这样做是对的吗
老师, 请问工程建完后转入固资时, 可以把工程审价费也转入固资吗?
房租发票2024年12月底之前没有开过来,2025年2月左右才开,2024年房租预提费用,2024年所得税汇算可以税前扣除吗?
老师 我这边小规模在去年6月产生一笔148.52的增值税 但缴纳的时候产生了滞纳金 交的是152.38 有3.86是滞纳金 当时直接写的分录是 借:应交税费-应交增值税 152.38 贷:银行存款 152.38 在这个月修改成了借:利润分配-未分配利润 3.86 贷:应交税费3.86 请问这样是否合理
咨询一个分红的账务处理问题:老板张某实际控制A公司,A公司控股B公司,现在老板要求分红并缴纳个税,B公司拟分红100万,请问如果处理?是否可以B公司把100万分红上交给A公司,由A公司分配给控制人自然人,自然人股东再缴纳个税,还是说B公司分红的100万可以直接分配给自然人股东,谢谢
老师 公司来了一个退休的员工,签的劳务合同,每月工资6000元,不缴纳社保,我要怎么处理她的工资收入、她需要缴个税吗?
老师,过年给员工买的新年福利可以直接入管理费用福利费吗,不然还得拆开审报个税
老师,公司给项目员工租房大概3个月 入什么科目?
不懂,为什么是两个应收账款呢?
不是客户只给了你们10%,剩下的90%给了承包户吗?这部分货款要从承包户那里收回
客户会先把这100%给公司,由公司给承包户
销售的商品是由承包户生产,谁提供的原材料?生产出的产品归你们还是归承包户呢?你们付给承包户的这90%的货款是以什么名义付的呢?还请详细描述一下具体业务
内账里面,我们公司的原材料是销售给他们的
你们把原材料卖给他们,再从他们那买回成品销售?我理解的对吗?
嗯嗯,我们收管理费
销售商品 借:应收账款-客户 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到客户货款 借:银行存款 贷:应收账款-客户 从承包商购入产品 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-承包户 把90%货款付给承包户时 借:应付账款-承包户 贷:银行存款
但是只有一张销售单,其他的没有单据
业务实质还是你们以销售金额的90%从承包商那里购货,可以在凭销货单确认收入的凭证上把购入产品的分录一起做上
哦哦,好的谢谢
不客气的,祝工作顺利