你好,同学。 你这里结余,结转指的是正常的收入-支出后的余额,如果结余是属于非财政收入-非财政支出,就是非财政结余。
2X19年9月,某事业单位共收到财政拨款收入2500000元,“事业支出”科目下“财政拨款支出”明细科目的当月发生额为2400000元。月末,该事业单位将本月财政拨款收入和支出结转。不考虑其他因素,下列账务处理中不正确的有( )。 A 借:财政拨款预算收入2500000//贷:财政拨款结转——本年收支结转2500000 B 借:财政拨款结转——本年收支结转2400000//贷:事业支出——财政拨款支出2400000 C 借:财政拨款预算收入2500000//贷:财政拨款结余——结转转入2500000 D 借:财政拨款结转——本年收支结转2400000//贷:财政拨款结转——年初余额调整2400000
老师,请问支出非财政拨款收入,计入行政支出还是其他支出,年底怎么区别非财政拨款结转、结余,非财政拨款支出怎么单独反映
年末,“事业支出”科目的本年发生额为762000元,其中,财政拨款支出385000元,非财政专项资金支出236000元,其他资金支出141000元。分别将其转入“财政拨款结转—本年收支结转”、“非财政拨款结转—本年收支结转”和“其他结余”科目.3.要求:根据以上经济业务,为该事业单位编制有关的会计分录。
老师,财决02表我这样填,您看对不对: 年初结转=年初财政应返还额度 本年收入=财政拨款收入+其它收入 本年支出=财政拨款支出+其它支出 收支结余=本年收入-本年支出 结余分配=收支结余 但是我今年非财政拨款结余是6597.06,与结余分配的4892.69不一样(但要是加上去年非财结余1704.37就一样了),这样填会不会影响我明年期初的非财政拨款结余数?
如果预算会计分录是计入行政支出,那么年底是结转至财政拨款结转结余,那非财政拨款结转结余里面还有余额,账还没有平,这个如何处理?
个人保险的医疗费跟电话费都属于应付职工薪酬–福利费吗
3月份的销售发票开错了,数量和金额写反了,现在红冲,怎么做账务处理呢?一季度的税怎么报呢?
老师您好!我想问一下,基础设施建设配套费的契税我应该做什么科目
集体福利个人消费进项税转出怎么做会计分录
老师,请问公司给员工个人报销电话费,发票抬头是员工个人,计入什么科目,需要缴纳个税吗
发票内容是物流辅助服务*仓储服务,这个是仓储费吗,需要按仓储合同缴纳印花税吗
我公司3月份买了一辆车,第一季度公司盈利4万,我第一季度能否把这辆车一次性税前抵扣呢?
往一般户存现金可以吗?备注怎么备注合适?
老师2月应交增值税1600元已支付了,分录是借:应交税费-已交税金 1600 贷:银行存款 1600 对吗?上月做账时没有做增值税结转的
口腔诊所,印花税是不是按销售营业额+采购材料合计不含增值税计算