您好,退税是针对进项进行退税,而且一般上年的需要在次年4月底之前完成。今年疫情影响不知道什么情况,需要具体咨询税务局
老师们请教下,老板19年4月有一笔出口的收入报关单是一百多万。当时没报收入,能在现在补报吗?申报了是不是可以申请退税?
老师,你好,请问出口企业在确认收入时,当报关单上的出口日期和报关日期不一致时,应以哪个日期为准?举例:报关单申报日期是12月31日,出口日期是次年1月2日,请问可以在12月份确认收入吗?谢谢。
老师,19年6月,有一笔25万的收入没申报,现在补申报需要交多少税金,罚款,滞纳金呢,能大概的帮忙算一下么
老师 也是实物中遇到的,甲公司是一般纳税人,19年做了一笔无票收入,当时申报增值税了,20-21分别开票了,没有冲减无票收入增值税相当于申报重复了22年申请留底退税了,现在发现当时申报错了,还能更正申报吗
老师,我们是三类外贸出口企业,去年的报关单还没有收汇,可以申请出口退税了吗?还是要等收汇了才可以申报?
个人保险的医疗费跟电话费都属于应付职工薪酬–福利费吗
3月份的销售发票开错了,数量和金额写反了,现在红冲,怎么做账务处理呢?一季度的税怎么报呢?
老师您好!我想问一下,基础设施建设配套费的契税我应该做什么科目
集体福利个人消费进项税转出怎么做会计分录
老师,请问公司给员工个人报销电话费,发票抬头是员工个人,计入什么科目,需要缴纳个税吗
发票内容是物流辅助服务*仓储服务,这个是仓储费吗,需要按仓储合同缴纳印花税吗
我公司3月份买了一辆车,第一季度公司盈利4万,我第一季度能否把这辆车一次性税前抵扣呢?
往一般户存现金可以吗?备注怎么备注合适?
老师2月应交增值税1600元已支付了,分录是借:应交税费-已交税金 1600 贷:银行存款 1600 对吗?上月做账时没有做增值税结转的
口腔诊所,印花税是不是按销售营业额+采购材料合计不含增值税计算
没有进项票的,那是可以现在补报收入吗?如果不补报的话,这笔帐挂着要怎么冲平它?有什么办法能合理的规避掉?
您好,可以补,资料留好。
老师,补报的话要交税么?需要什么资料?
您好,出口收入,填报在附表一免抵税里,不需要缴税
资料得话,就是报关单,收汇凭证,合同之类的
老师能把流程说得详细点吗?谢谢
您好,不是不告诉您哈,是很久没具体做过了,。您申报增值税的时候看看申报表
好的,那申报之后会计分录应该怎么做呢?
根据报关单上日期的当日汇率计算收入和应收。
还想请教个问题,就是公司公帐有一笔一百万的收入,但是没有开票,老板想把这笔钱转到他私人上。想问下要怎么合理的把这笔钱转走,又能避免交税呢?
您好,这个我没有涉及过哈